同學(xué),話是入賬4月份。
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進(jìn)項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)處理問題,就是我三月份出口的,四月份才開具退稅發(fā)票,五月才勾選認(rèn)證退稅發(fā)票,請問這四月份開具的發(fā)票入賬,是入四月份,還是五月份呢?
請問四月份取得的進(jìn)項發(fā)票,5月份開具的出口免稅發(fā)票,在五月份增值稅申報表申報了出口收入,7月份申請出口退稅可以嗎?
老師,供應(yīng)商開出來的8月開出來的專用發(fā)票,這個發(fā)票用于出口退稅的,我10月份才做出口退稅勾選,那我寫發(fā)票能在8月份的時候入賬做分錄嗎
老師,請問一下,出口是在3月31號出口,但是報關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟(jì)法的時候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
發(fā)票不是按照勾選認(rèn)證月份,進(jìn)行增值稅申報后,才入賬的嗎?可以先入賬,后再勾選認(rèn)證申報的嗎?
是這樣的,我以為你問的開具發(fā)票的入賬時間,開出口發(fā)票你哪個月開的你就入哪個月,認(rèn)證發(fā)票你哪個月認(rèn)證的就入哪個月。
我問的是出口退稅的退稅發(fā)票哦!如果退稅發(fā)票是在4月開具,5月才勾選退稅認(rèn)證,是不是得在6月申報5月的增值稅申報表以后,再入賬到5月份的賬務(wù)上?
入在勾選的那個月5月份,是的6月申報5月的增值稅申報表以后,再入賬到5月份的賬務(wù)上
意思是說勾選退稅的發(fā)票,跟一般納稅人勾選的進(jìn)項發(fā)票一樣,按照勾選認(rèn)證月份才入賬是吧?
是的,和內(nèi)銷的增值稅勾選同步
老師,那出口企業(yè),有沒有說可以提供出口服務(wù)的?
什么意思?提供出口服務(wù)?你說是稅局?
申報增值稅出口收入,選擇業(yè)務(wù)類型,可以是選擇應(yīng)稅服務(wù)的嗎?因為我們公司出口貨物之外,還為國外公司提供業(yè)務(wù)服務(wù)
同學(xué),按照你公司實際的經(jīng)營情況選,如果有內(nèi)銷就選應(yīng)稅服務(wù)。
不是內(nèi)銷應(yīng)稅服務(wù)哦,是外銷應(yīng)稅服務(wù),是有這外銷應(yīng)稅服務(wù)的說法嗎?
好像沒有聽說過這樣表達(dá),不好意思。
那國內(nèi)公司為香港公司提供服務(wù),是按照出口免稅服務(wù)申報增值稅嗎?
?看情況,如果咨詢服務(wù)完全在境外消費(fèi)的,免征增值稅。如果是在境內(nèi),那就不能認(rèn)定為出口免稅服務(wù)。