您好,這個是算到11月份的
#提問# 外貿(mào)型企業(yè) 現(xiàn)在申請退稅款, 11月份出口的, 我進(jìn)申報系統(tǒng)的時候 選所屬期是不是要選202012?
老師,請問貿(mào)易型出口企業(yè)未開具出口發(fā)票的,怎么申報請以前月份的退稅,進(jìn)項在之前月份已經(jīng)退稅勾選了的,現(xiàn)在要退4-6月的稅
外貿(mào)公司12月勾選退稅進(jìn)項發(fā)票,11月開的銷售出口發(fā)票,是幾月申報增值稅呢,幾月申報出口退稅呢?
外貿(mào)企業(yè)申請退稅,2023年3月份出口的。申請退稅時配單有個所屬期,這個所屬期是填出口月份?還是申報當(dāng)月?
出口貿(mào)易企業(yè),出口發(fā)票9月份開的 退稅勾選是11月 那我申報退稅的時候所屬期應(yīng)該寫幾月
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個問題?
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計算所得稅費用,會計利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費等費用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計算所得稅費用?
老師,有個公司要出變更費用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費,發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因為只有我們公司有電費賬號
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
我們有個全資子公司,名下三個員工是給母公司干客服的,但是這個子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要歸還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
那如果出口發(fā)票是2022年開的 退稅勾選在2023.2月 那申報退稅所屬期是2023.2月嗎?
是的,沒錯的,就是這樣的