截圖看一下主表哪1行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無法保存申報(bào)
老師,個(gè)體工商戶可以開增值稅普票嗎?開普票一個(gè)月不超過多少?一個(gè)季度不超過多少?如果個(gè)體工商戶定額定稅后開增值稅發(fā)票超過了定額定稅的額度要不要繳納增值稅?如果企業(yè)上個(gè)月開增值專票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)開紅字沖紅發(fā)票開票繳納的稅費(fèi)沒有退回,如何做抵扣掉之前所欠的稅款?企業(yè)申報(bào)增值稅時(shí)上期留底稅款做這個(gè)抵扣填在報(bào)表哪行?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師,這表增值稅一般納稅人主表: 32行 期末未繳額(多繳為負(fù)數(shù))-106268.19(負(fù)數(shù)),我該怎么做讓退給企業(yè),是上任會(huì)計(jì)從2月開始負(fù)數(shù)到現(xiàn)在(一直累計(jì)下來得數(shù)),看了留抵沒多少幾干元,這負(fù)數(shù)是不是后面他紅沖需退的稅嗎?紅沖后退稅怎么辦弄
老師,我們公司主營出口業(yè)務(wù),日常不用繳納增值稅,期末留抵用于出口退稅;這樣完稅證明上:增值稅負(fù)數(shù),比如-10萬,企業(yè)所得稅、城建、印花說等正數(shù),看公司實(shí)際繳納了多少稅額,是否需要把增值稅負(fù)數(shù)的那個(gè)金額理解為正數(shù)+其他小稅種的金額,比如內(nèi)銷企業(yè)是繳納增值稅的
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
沒有抵減到,還需繳稅,不知道填哪里
你去看一下你34當(dāng)時(shí)出現(xiàn)過負(fù)數(shù) 是的話先去申請(qǐng)退稅,然后申請(qǐng)退費(fèi)的時(shí)候抵扣欠款之后再退