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房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?

2025-05-13 19:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-13 19:07

截圖看一下主表哪1行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

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快賬用戶5755 追問 2025-05-13 19:22

沒有抵減到,還需繳稅,不知道填哪里

沒有抵減到,還需繳稅,不知道填哪里
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齊紅老師 解答 2025-05-13 19:24

你去看一下你34當(dāng)時(shí)出現(xiàn)過負(fù)數(shù) 是的話先去申請(qǐng)退稅,然后申請(qǐng)退費(fèi)的時(shí)候抵扣欠款之后再退

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截圖看一下主表哪1行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
2025-05-13
你好,附表四填寫本期發(fā)生額主表,28欄不要填寫,不抵扣不用填寫。
2021-10-09
您好,這個(gè)的話,是需要申請(qǐng)的,向?qū)9軉T申請(qǐng)這個(gè)才可以退的
2024-02-04
同學(xué)你好 對(duì)的,外地預(yù)繳的可以抵減的
2021-01-12
你好,不需要的,退稅增值稅本身就不繳納的
2025-02-20
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