同學(xué)你好 需要進項轉(zhuǎn)出的,
老師咨詢一下 出口退稅發(fā)票8月做了退稅勾選 開錯了 10月開了紅字信息表 申報的時候需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?還沒退下來的錢 附表二跳出來要做進項轉(zhuǎn)出
老師,收到當(dāng)月開具的出口退稅進貨發(fā)票并確認勾選了,出口退稅申報發(fā)現(xiàn)對方單位開錯,對方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票,納稅申報要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師,之前有認證過的進項稅,后來退了,我開了紅字信息表表,也收到了對方的紅字專票,我是做進項稅負數(shù),還是進項稅轉(zhuǎn)出?請問老師什么時候做負數(shù)什么時候轉(zhuǎn)出。
老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進項發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發(fā)票,進做勾選確認, 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認的發(fā)票電子稅務(wù)平臺已查詢不到信息,現(xiàn)在問,我要去做退稅申報了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
老師,你好,請問3月勾選認證退稅發(fā)票,4月把在電子稅務(wù)局退稅那做了進項發(fā)票回退,請問這個發(fā)票在4月申報表是要做進項稅額轉(zhuǎn)出還是怎么樣? 對方是2月開的發(fā)票,我3月勾選退稅,4月我發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,然后回退供應(yīng)商,供應(yīng)商是在4月開紅字信息表沖紅發(fā)票,然后我現(xiàn)在看了3月勾選退稅只有2份,但是4月申報表顯示期初勾選認證未退稅有8份,我需要怎么申報4月增值稅申報表
員工拿手機發(fā)票來報銷,價值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運費625,不含稅,稅率是10%,那煤總計是多少錢
老師我想問一下,個人成立了一個有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報法人的個人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù) 的計算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項發(fā)票不含稅金額合計數(shù))×稅負率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進項稅額合計數(shù)(增值說進項稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?
做現(xiàn)金流量表年報的時候需要用到哪些表
24年支付公司水電費:借管理費用,貸銀行存款,發(fā)票來了,又做的,借管理費用,應(yīng)交進項,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤要怎么調(diào)賬
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
搬了辦公室的費用使用臨時工,也開不了發(fā)票,當(dāng)天就付錢了,這個分錄怎么寫呢
請問老師,我們開發(fā)票的金額,比對方給我公司打款,多了幾分錢,如何做賬?
低值易耗品和機物料消耗怎么區(qū)分
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