同學(xué), 你好, 這個(gè)110乘以3000乘以13%
簡(jiǎn)答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)4000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額40萬(wàn)元,稅率13%,稅額5.2萬(wàn)元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷(xiāo)售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,稅額3.9萬(wàn)元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售C型電視機(jī)1500臺(tái),不含稅單價(jià)2000元,價(jià)款300萬(wàn)元,購(gòu)銷(xiāo)合同規(guī)定,本月收取1/3的價(jià)款,開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額100萬(wàn)元,稅率13%,稅額13萬(wàn)元,實(shí)際收款113萬(wàn)元(4)購(gòu)進(jìn)原材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率13%,稅額26萬(wàn)元(5)購(gòu)進(jìn)大型生產(chǎn)線,專(zhuān)用發(fā)票上注明金額2000萬(wàn)元,稅率13%,稅額260萬(wàn)元。同時(shí)取得運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購(gòu)進(jìn)工作服一批,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額20萬(wàn)元,稅率13%,稅額2.6萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅率9%,稅額
3、銷(xiāo)售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。第二個(gè)業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷(xiāo)售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷(xiāo)售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
銷(xiāo)售B型電視機(jī)100臺(tái),不含稅售價(jià)3000元/臺(tái),開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,金額30萬(wàn)元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺(tái)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷(xiāo)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
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老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒(méi)看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)