您好,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,不用轉(zhuǎn)的,直接做交的分錄就可以

老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時(shí)候還需要計(jì)提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
計(jì)提增值稅分錄是這樣的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 兩個(gè)分錄都要寫?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,期末需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅的分錄是?借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這樣對(duì)嗎?
小規(guī)模,之前增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 還是用之前的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸、;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購(gòu)一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開(kāi)票隨貨一起發(fā)出。但是開(kāi)票金額多開(kāi)了2千,供應(yīng)商不重開(kāi)了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開(kāi)多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
個(gè)人出租商用底商,年租金96000元,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,都需要交哪些稅,怎么計(jì)算的,都多少錢
您好,老師,新開(kāi)的企業(yè),開(kāi)辦社保,老板工資5000元,想給他老婆也買企業(yè)社保,又不想發(fā)放工資,給她老婆買社保的費(fèi)用從他工資里扣,這個(gè)怎么操作好一些
第12筆結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么要這樣記?哪里來(lái)的、沒(méi)搞懂

