同學你好 110*3000*0.13/10000=4.29萬元 關鍵點在于用于職工獎勵的也要交增值稅。
簡答某電視機廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)采用托收承付方式A型電視機100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項已收到;把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實際收款113萬元(4)購進原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進大型生產線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運費專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
3、銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。第二個業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
請問電商食品店需要辦理食品許可證嗎
老師你好,物業(yè)公司里的綠化支出,買樹苗,租用登高車據樹枝,這些進成本還是進費用?
請問本月發(fā)生的車間人員工資,電費,房租是如何賬務處理?沒有開具銷售發(fā)票可以結轉主營業(yè)務成本嗎?
36.(20.0分)2020年1月1日,科達公司的董事會批準研發(fā)A新型技術,截止至12月31日,該公司在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費用100000元,人工費用50000元,以及以存款支付的其他費用200000元總計350000元,其中,其中符合費用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項A新型技術已經達到預定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專利權轉讓給甲公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元增值稅稅額30000元,全部款項已收到存入銀行。該B專利權的成本為600000元,已攤銷220000元。(共計20分)要求:(1)請計算A無形資產的入賬價值(2分)(2)寫出發(fā)生研發(fā)支出的會計分錄(6分)(3)寫出2020.12.31達到預定用途的會計分錄(6分)(4)寫出轉讓B專利權的會計分錄。(6分)
36.(20.0分)2020年1月1日,科達公司的董事會批準研發(fā)A新型技術,截止至12月31日,該公司在研究開發(fā)過程中發(fā)生材料費用100000元,人工費用50000元,以及以存款支付的其他費用200000元總計350000元,其中,其中符合費用化支出(研究階段)為50000元。2020年12月31日,該項A新型技術已經達到預定用途。另外,2021年1月1日將持有的B專利權轉讓給甲公司,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款500000元增值稅稅額30000元,全部款項已收到存入銀行。該B專利權的成本為600000元,已攤銷220000元。(共計20分)要求:(1)請計算A無形資產的入賬價值(2分)(2)寫出發(fā)生研發(fā)支出的會計分錄(6分)(3)寫出2020.12.31達到預定用途的會計分錄(6分)(4)寫出轉讓B專利權的會計分錄。(6分)
老師你好,會計學堂有沒有科學計算器使用方法的教學視頻,準備考中級的,請給鏈接
我們是商場租賃,客戶要求補開去年24年的房租發(fā)票15萬元,可以給他開票嗎,
老師,你好,我是小規(guī)模出口企業(yè),3月份收到了外匯,4月10號出的報關單,我們應該幾月份確認收入?
老師,異地項目先干活,還沒立合同,辦理外經證時,大約估個金額申報可以么?最終與合同金額有差異的話怎么解決?會有哪些風險呢?
資料二,為啥不影響當期應交稅費-應交所得稅。不都是在匯算清繳之前嗎,資產負債表日后嗎?資料3反而影響