同學你好 110*3000*0.13/10000=4.29萬元 關鍵點在于用于職工獎勵的也要交增值稅。

簡答某電視機廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(1)采用托收承付方式A型電視機100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項已收到;把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實際收款113萬元(4)購進原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進大型生產線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運費專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
3、銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。第二個業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
銷售B型電視機100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項已收到;另把自產B型電視機10臺用于職工獎勵。業(yè)務中企業(yè)應納銷項稅額為()萬元。
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數據有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉賬付款167443元,貨款一共353848元全部結清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?