您好,是這樣計算的哈,(100%2B10)*3000*13%=42900

簡答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實(shí)際收款113萬元(4)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
3、銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。第二個業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應(yīng)該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?


%2B是什么意思?
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