借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)。

增值稅小規(guī)模納稅人,稅局申請(qǐng)代開(kāi)了3%的專(zhuān)票,發(fā)票上的稅額是299.50元,但實(shí)際已交稅為299.51元,這樣報(bào)稅時(shí)造成本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-0.01元,怎么處理
#問(wèn)題#請(qǐng)問(wèn)上年底我多計(jì)提印花稅了,小規(guī)模有50%優(yōu)惠,實(shí)際交少這,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬呢,金額很小10元
小規(guī)模記賬時(shí),累計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)金額,和實(shí)際申報(bào)扣繳的金額差了0 .01元,多交0.01,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
做繳納社保費(fèi)的賬務(wù)處理時(shí),因之前離職員工退還了部分社保和當(dāng)前員工繳費(fèi)金額相抵。實(shí)際計(jì)提時(shí)我是按員工本來(lái)實(shí)際應(yīng)交的社保費(fèi),請(qǐng)問(wèn)目前這部分差額該怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營(yíng)業(yè)外收入是增值稅報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)
老師,這個(gè)單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會(huì)設(shè)置了
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得水提示這個(gè)需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)一般是多少啊。
舉個(gè)例子,幫我看看對(duì)不對(duì)。比方說(shuō)7-9月利潤(rùn)總額6萬(wàn)元,10-12月利潤(rùn)總額3萬(wàn)元。若是7-9月暫估7萬(wàn),就是-1萬(wàn)利潤(rùn),10-12月沖掉7萬(wàn)暫估,7-9月是不是還是3萬(wàn)利潤(rùn)
老師,員工社保下個(gè)月遷移到另外一家公司,是這個(gè)月中斷參保還是下個(gè)月中斷呢
開(kāi)回來(lái)的個(gè)人勞務(wù)發(fā)票15萬(wàn),但是不想要這么多成本,虧損難看。可以發(fā)票附15萬(wàn),入賬10萬(wàn)嗎
一般納稅人是怎么抵扣增值稅
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表增加了費(fèi)用項(xiàng)目也包含了研發(fā)費(fèi)用,并且直接100%扣除增加了利潤(rùn),而財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有變更是沒(méi)有扣除研發(fā)費(fèi)用,導(dǎo)致兩邊凈利潤(rùn)有差,請(qǐng)問(wèn)要怎么填合適?


好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。