同學(xué),你好
提示什么,有截圖嗎?

老師,請(qǐng)問這個(gè)項(xiàng)目名稱開的是經(jīng)營(yíng)所得,但是備注又寫非經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)稅由我司承擔(dān),那請(qǐng)問我需要申報(bào)個(gè)稅不
老師,請(qǐng)問下,公司準(zhǔn)備注銷,但是賬面利潤(rùn)比較大,又不想交這么多個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,有什么比較好的處理辦法
老師,你好!請(qǐng)問加油站報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候?yàn)槭裁催€需要報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得怎么核算不理解這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得
請(qǐng)問老師,小規(guī)模的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅下個(gè)月要申報(bào)了,這個(gè)月需要計(jì)提嗎?需要的話應(yīng)該怎么算呢?
你好,老師。個(gè)體申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得年度報(bào)表利潤(rùn)為負(fù),但是之前已經(jīng)預(yù)繳過所得稅。提示申請(qǐng)退款。我需要做些無票收入把賬做平還是申請(qǐng)退款比較好?
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬多,他是不是報(bào)錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問,我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個(gè)賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價(jià)呢?
@董找彬老師成本費(fèi)用是8萬,可以寫一下計(jì)算步驟嗎?
這個(gè)如何計(jì)算出答案,看不懂?
發(fā)票被購(gòu)買方認(rèn)證使用了,銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎?
24年月計(jì)提的工資25年一月發(fā)放實(shí)發(fā)工資,個(gè)人社保公積金也在24年12月申報(bào)了,請(qǐng)問第三季度填報(bào)的實(shí)際支付職工薪酬是填24年實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個(gè)稅等)
請(qǐng)問收到所個(gè)稅和增值稅比對(duì)不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費(fèi)抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計(jì)提按季度繳納嗎


同學(xué),你好
提示什么,有截圖嗎?
這個(gè),你看看
同學(xué),你好
你的成本都取得發(fā)票了嗎??
就是沒有的
同學(xué),你好
那你是暫估的嗎??
那你備注,寫明你暫估了多少成本
有一部分是暫估,有一部分是實(shí)際支付的,
同學(xué),你好
那你就寫暫估了多少成本,有發(fā)票的成本是多少,合計(jì)多少