您好,這個(gè)差額差在哪了呢
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20,社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè),因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
老師我們是按實(shí)發(fā)工資做工資賬務(wù)處理的,例如我們本月工資實(shí)發(fā)數(shù)是20萬,是已經(jīng)扣除社保數(shù)了,我們計(jì)提時(shí)候,直接是借管理費(fèi)用~工資,直接人工,貸應(yīng)付職工薪酬20,實(shí)際付工資借應(yīng)付職工薪酬20,貸銀行存款,20, 社保費(fèi)計(jì)提是全部的公司和員工個(gè)人的,借管理費(fèi)用~社保費(fèi),貸方應(yīng)付賬款-局社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè) 實(shí)際支付社保費(fèi)是借應(yīng)付賬款~社保局,貸銀行存款因?yàn)槲覀兌嗫蹎T工社保,現(xiàn)在退回去給員工的社保費(fèi),分錄借方是什么?貸銀行存款
比如,新增A員工實(shí)發(fā)工資3000元,每月個(gè)人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局當(dāng)月扣除社保不含A員工的部分,在下月一共扣了A員工兩個(gè)月的社保,分錄:計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用-工資3050 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3050 計(jì)提公司社保 借:管理費(fèi)用-公司社保 55 貸:應(yīng)付職工薪酬-公司社保55 實(shí)際繳納社保時(shí)調(diào)整社保 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 50 貸:管理費(fèi)用 50(個(gè)社部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-公司社保 55 貸:管理費(fèi)用-公司社保55,想問我這樣做分錄有問題嗎?
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
社保如果當(dāng)月發(fā)生正常繳費(fèi)和調(diào)整繳費(fèi),當(dāng)月的賬務(wù)怎樣處理?并且有多名員工已經(jīng)離職。 是不是正常繳納部分正常做,借:管理費(fèi)用——社保/醫(yī)保 其他應(yīng)收——代繳(下月員工發(fā)放工資時(shí)扣除)貸:銀行存款 ? 那調(diào)整繳納部分應(yīng)該怎么處理?尤其是個(gè)人部分
請(qǐng)問老師,發(fā)票項(xiàng)目“預(yù)售卡”,這種發(fā)票不可以入賬是嗎?
老師 開發(fā)票 添加信息項(xiàng)目 是否選擇普通零稅率怎么選 還有是否含稅 我這個(gè)選對(duì)了嗎
老師早上好!請(qǐng)問季度預(yù)報(bào)所得稅時(shí)稅率按小微企業(yè)申報(bào),年度匯算清繳時(shí)申報(bào)按大中型企業(yè)申報(bào)并補(bǔ)稅了會(huì)算違規(guī)操作嗎?(企業(yè)到年底時(shí)資產(chǎn)已超5千萬了)
固定資產(chǎn)加速折舊的稅收優(yōu)惠是到什么時(shí)候結(jié)束?
物流公司2024年用天燃?xì)膺^高,高于百分之五十了,在稅務(wù)局,做賬,是抵扣了稅額,不計(jì)成本可以嗎?還是和稅務(wù)局說是偏遠(yuǎn)地區(qū)價(jià)格高,用的氣稍微高了一點(diǎn)
老師,我想問下,4月全勤是26天,但是補(bǔ)了五一放假的一天,上了27天,4月工資是要多算一天的錢對(duì)嗎?然后5月少算一天工資
請(qǐng)問,所得稅匯算清繳,職工薪酬的那張表,雖然12月份工資計(jì)提1月份發(fā)放,但是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
請(qǐng)教一下,對(duì)賬單發(fā)錯(cuò)人了,說是保密文件,我發(fā)我們一個(gè)對(duì)賬單群了,老板也說了好多,說是最后一次機(jī)會(huì),否則影響工作,還說什么故意的話,還有必要在這干下去嗎?求解,會(huì)涉及到我能不能拿到補(bǔ)償
老師,停車費(fèi)是月租或者年租的需要每月進(jìn)行分?jǐn)偰菃幔?/p>
老師,賬上一直掛著其他應(yīng)付款-社保,實(shí)際上均已繳納,現(xiàn)在想沖銷,怎么做調(diào)整分錄?
舉個(gè)例子,員工本來實(shí)際單位繳納比如應(yīng)繳納5000,個(gè)人部分1500,但是因?yàn)橹暗耐肆艘徊糠纸痤~200,總共就繳納了6300.本來應(yīng)交6500的社保費(fèi)。
推的200推的是哪個(gè)部分呢
退的離職員工單位和個(gè)人部分都有
那你就區(qū)分單位部分和個(gè)人部分,按照計(jì)提的時(shí)候做負(fù)數(shù)。
還是不太理解 能具體說一下分錄嗎
退回來200,其中個(gè)人50 公司150 你做計(jì)提的時(shí)候公司和個(gè)人咋做的
請(qǐng)看下這樣可以嗎
沒問題,就是這么做賬的
好的 謝謝
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