同學(xué)你好!多計(jì)提的部分 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 ? ? ?貸:稅金及附加 而且現(xiàn)在? 印花稅? ? ?不需要計(jì)提的哦
主營業(yè)務(wù)收入:應(yīng)收賬款2.5萬,實(shí)際收到5萬,另外2.5萬不需要開票。分錄如何寫
老師,請問我們公司是一般納稅人,給對方提供建筑服務(wù)是拉土,我們可以開票簡易計(jì)稅三個點(diǎn)的發(fā)票嗎?
老師您好,用現(xiàn)金發(fā)放工資怎么操作呀
交的企業(yè)所得稅,怎么寫分錄?
老師,計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄怎么做的?
非鑒證服務(wù)也不得采取或有收費(fèi)的形式 這句表述正確嗎?為什么麻煩說一下謝謝
公司為一般納稅人,主營建筑工程的,偶爾給項(xiàng)目上提供材料并開具13%的材料票,會不會對公司有影響
老師,麻煩您幫我看看這樣發(fā)票我怎么入賬合適呢?上面部分屬于勞保用品,我是分開入賬還是一起呢
老師 有這樣的情況 1. 是自家的原料 讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費(fèi) 2. 別人的原料讓別人做的半成品不入庫 直接做成委外加工費(fèi) 這樣做對么老師
今年補(bǔ)繳上年的增值稅怎么寫分錄?
12月底我把費(fèi)用都計(jì)提了,平時印花稅不計(jì)提
這個印花稅? ? 實(shí)際繳納時? ? 直接入稅金及附加/銀行存款 和其他城建稅什么的? 要應(yīng)交稅費(fèi)過度? 是不同的
好的,謝謝老師提醒
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝