?你好;? 1. 是的。全額抵扣的 ;2.? ? ? ?做一筆支付; 做一筆抵減 ;? ??
二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護費(不含補繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護費),可憑技術(shù)維護服務(wù)單位開具的技術(shù)維護費發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護費按照價格主管部門核定的標準執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護服務(wù)費發(fā)票,一般什么時候抵稅?一定要當月就抵?還是以后隨時可抵,就像現(xiàn)在的進項一樣?
老師,想請問一下,稅控技術(shù)維護服務(wù)費,是可以全額抵扣的對嗎?那我實在收到發(fā)票的時候,直接在一張憑證里面進行抵扣分錄的錄入還是?
老師我8月是小規(guī)模納稅人,有一張480的稅控盤維護費,當時做了管理費用,現(xiàn)在9月份我一般納稅人,我要把480抵扣了,請問我的憑證是不是直接去把8月那種票復(fù)印過來,還是不需要票,直接做分錄去抵扣
老師,我這邊6月份的時候收到一張不可以抵稅的268的稅控盤技術(shù)維護費的發(fā)票,當時沒注意被我全額抵稅了,這個月才發(fā)現(xiàn)是不抵稅的發(fā)票,我這邊叫對方另從開具了可以抵扣的發(fā)票,那我之前報稅就錯誤了,這種要怎么處理呢?
老師好,我想請問下我有一張2023年12月開具的進項專票,2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了,進項稅額沒有抵扣,現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進項稅額進行抵扣,我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
好的,謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??