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二、增值稅納稅人2011年12月1日以后繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)(不含補(bǔ)繳的2011年11月30日以前的技術(shù)維護(hù)費(fèi)),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開(kāi)具的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。技術(shù)維護(hù)費(fèi)按照價(jià)格主管部門(mén)核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 老師,一般納稅人,取得技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,一般什么時(shí)候抵稅?一定要當(dāng)月就抵?還是以后隨時(shí)可抵,就像現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)一樣?

2021-03-08 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-08 13:02

需要交增值稅時(shí)候抵減,隨時(shí)都可以

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需要交增值稅時(shí)候抵減,隨時(shí)都可以
2021-03-08
您好,你們?nèi)〉玫亩惪胤?wù)費(fèi)發(fā)票可以全額抵減增值稅的
2023-08-30
借,管理費(fèi)用500 貸,銀行存款500 借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,減免500 貸,管理費(fèi)用500
2022-11-27
同學(xué),你好,直接填在申報(bào)表四里面
2022-11-17
你好,附表四和優(yōu)惠明顯表都要聽(tīng)時(shí)間抵減額,而且需要交增值稅時(shí)才可以填實(shí)際抵減額,如果本月不需要交增值稅是不能抵減的
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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