你好,是的,你們是做固定資產(chǎn)核算。
老師我以下是我公司融資租入的固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在只有合同。還沒開發(fā)票,我按這個怎么做入固定資產(chǎn)呢,要換算成不含稅價來入固定資產(chǎn)掛往來嗎,那以后發(fā)票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
我公司購入固定資產(chǎn)(已收到固定資產(chǎn)專票),通過第三方融資租賃公司付款,設(shè)備發(fā)票金額加利息分24期由我方付給租賃公司,每期收到融資方開來利息專票,這個應該如何入賬?
老師您好,我想問一個問題 我公司購入固定資產(chǎn)(已收到固定資產(chǎn)專票),通過第三方融資租賃公司付款,設(shè)備發(fā)票金額加利息分24期由我方付給租賃公司,每期收到融資方開來利息專票,這個應該如何入賬?
老師,這邊的購買車輛的發(fā)票已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)了,也開始計提折扣了,現(xiàn)在才來的車輛購置稅的完稅憑證,該怎么處理嗎?可以單獨做嗎?
融資租入的設(shè)備,價值500萬 每次融資公司開票金額為我每期付款的金額那我固定資產(chǎn)要怎么入賬,按每次回來的發(fā)票一期期入賬嗎?
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?
那是按合同的總金額入賬?
你好,是的,就是這樣子做。
租來的車可以直接入固定資產(chǎn),還是到期之后再入合適
你好,融資租賃的話就可以直接入固定資產(chǎn)。
正常分錄分錄借:固定資產(chǎn)(合同總金額) 進項稅 貸:長期應付款 這個每期收到的發(fā)票應該怎么做分錄呀
你好,你這個一開始就拿到了發(fā)票嗎?我看你已經(jīng)做 進項。
沒有拿到發(fā)票,第一次接觸已租代購,以前貸款購買車輛的時候是這么做的
1. 租賃期開始時 確認租賃資產(chǎn)和租賃負債: 借:使用權(quán)資產(chǎn)(租賃付款額現(xiàn)值 + 初始直接費用) 借:租賃負債——未確認融資費用(租賃付款額與現(xiàn)值的差額) 貸:租賃負債——租賃付款額(租賃付款額總額) 貸:銀行存款(支付的初始直接費用) 2. 支付租賃付款額時 借:租賃負債——租賃付款額(支付的金額) 應交稅費,應交增值稅進項稅額。 貸:銀行存款(支付的金額)
借:固定資產(chǎn) 貸:長期應付款 支付 借:長期應付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票應該怎么寫分錄
你好,其實你這個收到發(fā)票了,直接貼進去就可以了。你如果長期應付款或者固定資產(chǎn)的金額沒有問題的話,