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老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢

2024-02-21 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-21 08:37

可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。

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可以的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 匯算清繳,需要納稅調(diào)增,調(diào)增的是稅額的那一部分。
2024-02-21
你好,要先勾選發(fā)票到1月份,在一月就可以抵扣,并做分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2024-02-21
你好,同學(xué) 因?yàn)閷?shí)際抵扣在24年1月份 所以24年度調(diào)賬時(shí)直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
2024-02-21
您好,那樣的話,直接就是作為進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
同學(xué)你好 你可以進(jìn)項(xiàng)稅先做 待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2023-08-14
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