您好,那您就增加收入,然后交稅就行了。
公司一般納稅人,檢查到在2020年有一筆交易,增值稅3868.5。當(dāng)時(shí)入賬: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 未做計(jì)提,請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
服務(wù)類公司稅務(wù)稽查,補(bǔ)交稅款,應(yīng)該怎么調(diào)賬,未報(bào)收入又應(yīng)該如何調(diào)整
稅務(wù)稽查我司前一年銷售未申報(bào)未開票收入要補(bǔ)繳所得稅增值稅,2022年年底了要如何調(diào)整前一年的財(cái)務(wù)報(bào)表,前一年的正常損耗未計(jì)提,第二年怎么調(diào)整報(bào)表庫存數(shù)?。?/p>
老師 如果發(fā)現(xiàn)2022年12銀行存款賬面比實(shí)際少25000元的話,少確認(rèn)25000元收入,應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理呢?應(yīng)該怎樣調(diào)賬和調(diào)整稅務(wù)報(bào)表呢? 還要補(bǔ)交增值稅嗎?
稅務(wù)局2023年稽查,對(duì)2022年度對(duì)應(yīng)收賬款貸方要追加確認(rèn)為收入,涉及到跨年應(yīng)該要怎么記賬調(diào)整?企業(yè)所得稅匯算清繳還要更正申報(bào)嗎?
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
稽查局是直接錄稅款補(bǔ)交稅款的,在賬目上應(yīng)該怎么處理呢,科目應(yīng)該怎么應(yīng)用
。借應(yīng)交稅費(fèi)檢查調(diào)整貸銀行存款。