借原材料3萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3900, 貸銀行存款33900
購(gòu)入甲材料一批,取得專(zhuān)用發(fā)票注明貨款3萬(wàn)元,增值稅3900元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到,編制會(huì)計(jì)分錄甲材料運(yùn)到后并驗(yàn)收入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入原材料甲材料一批,專(zhuān)用發(fā)票所列的貨款3000元,增值稅3900元,價(jià)稅合計(jì)33900元,款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)上銀行直接支付。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入原材料甲材料一批,專(zhuān)用發(fā)票所列的貨款3000元,增值稅3900元,價(jià)稅合計(jì)33900元,款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)上銀行直接支付。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
購(gòu)入原材料甲材料一批,專(zhuān)用發(fā)票所列的貨款3000元,增值稅3900元,價(jià)稅合計(jì)33900元,款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)上銀行直接支付。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
采購(gòu)材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上價(jià)款2000元,增值稅260元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付,原材料已入庫(kù) 分錄怎么寫(xiě)?
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請(qǐng)寫(xiě)明填列哪一類(lèi)和金額,謝謝
老師,零售業(yè)結(jié)業(yè)做稅務(wù)注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表科目余額,存貨17485,應(yīng)付賬款15179,未分配利潤(rùn)2305,應(yīng)該怎樣做分錄沖平才能提交稅所?具體分錄是
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請(qǐng)問(wèn)填入支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金支出是2500元嗎?
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn),辦公樓和機(jī)器設(shè)備,怎么交稅?計(jì)稅依據(jù)?
老師你好,外賬工作內(nèi)容都有那些
稅收稅收編碼3502后面幾個(gè)0?
老師我用的財(cái)務(wù)軟件做賬有8個(gè)月了,但一直在購(gòu)進(jìn)原材料和庫(kù)存商品時(shí)都沒(méi)有設(shè)數(shù)量加單位,我現(xiàn)在加上可以嗎
收到的其他公司轉(zhuǎn)來(lái)的往來(lái)款計(jì)入現(xiàn)金流量表哪一類(lèi)
老師,公司員工有其他經(jīng)營(yíng)所得,公司需要交稅嗎?還是這個(gè)員工要交什么稅
老師好,我公司稅控盤(pán)注銷(xiāo)了,現(xiàn)在開(kāi)票是在電子稅務(wù)局上開(kāi)票,之前的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在還在繳納,說(shuō)是開(kāi)票有任何問(wèn)題咨詢12366都是轉(zhuǎn)接他們服務(wù),一年費(fèi)用400., 對(duì)方給開(kāi)票注明會(huì)員費(fèi),這個(gè)費(fèi)用還能抵扣增值稅嗎?