那個(gè)可以抵交增值稅的
班主任老師您好,我自己注冊(cè)了一個(gè)公司,小微企業(yè),平時(shí)沒(méi)什么業(yè)務(wù)的,上個(gè)季度也就是九月份付了物業(yè)費(fèi),他們直接給我開(kāi)了專(zhuān)票,費(fèi)用被我全部做了費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)忘記說(shuō)開(kāi)普票,財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)過(guò)了,現(xiàn)在公司不租了,物業(yè)要退幾個(gè)月費(fèi)用給我,要我把發(fā)票做紅沖?我的稅控盤(pán)開(kāi)不了專(zhuān)票的,我現(xiàn)在要怎么操作呀?
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開(kāi)申請(qǐng)后隨即進(jìn)行了增值稅專(zhuān)票的稅種核定,導(dǎo)致代開(kāi)的專(zhuān)票稅務(wù)局不能給開(kāi)具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)可以退嗎?由于發(fā)票沒(méi)代開(kāi)出來(lái),我們明天需要用稅控盤(pán)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因?yàn)槲覀兌悇?wù)局代開(kāi)的已經(jīng)提交了申請(qǐng),后續(xù)在稅控盤(pán)中再開(kāi)具,會(huì)顯示開(kāi)了此張票兩次
老師你好!老板給別的公司介紹了一筆生意,有100萬(wàn)好處費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方公司要求我們開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)發(fā)票,我司是制造業(yè)營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有咨詢(xún)服務(wù),這個(gè)能開(kāi)嗎?開(kāi)票稅率按13%還是6%呢?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票不是免增值稅了嘛,我公司專(zhuān)票都是代開(kāi)郵寄的,稅費(fèi)當(dāng)時(shí)就從銀行劃走了,我們現(xiàn)在稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi),一年260,服務(wù)費(fèi)不是可以抵扣增值稅嘛,那我們到時(shí)候還能申請(qǐng)退稅么
請(qǐng)問(wèn)一下老師,以前我公司是一般納稅人用簡(jiǎn)易計(jì)稅的,稅率3%,在稅控盤(pán)開(kāi)票的,這個(gè)月?lián)Q成換成數(shù)電平臺(tái)開(kāi)票,稅率變成了6%,咨詢(xún)了稅務(wù)局說(shuō)拍賣(mài)公司開(kāi)經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅了,現(xiàn)在適用一般計(jì)稅,可是我們公司在稅務(wù)局上的公司計(jì)稅信息顯示簡(jiǎn)易計(jì)稅,請(qǐng)問(wèn)一下如果按稅務(wù)局的說(shuō)法,為什么電子稅務(wù)局的公司信息沒(méi)有變更,稅控盤(pán)為什么可以開(kāi)3%
老師您好。工程機(jī)械類(lèi)的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專(zhuān)項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專(zhuān)票要把稅價(jià)分開(kāi)做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購(gòu)進(jìn)香港演藝公司來(lái)內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問(wèn)一下,A公司交銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺(tái)嗎?如果不是,請(qǐng)問(wèn)在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會(huì)接受的捐贈(zèng)款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競(jìng)公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營(yíng)范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專(zhuān)業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對(duì)方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個(gè)備注寫(xiě)得是不不太合理,我們給他們開(kāi)具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?之前問(wèn)過(guò)老師沒(méi)講明白,所以問(wèn)問(wèn)你
老師好!出租車(chē)從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?