你好,這個(gè)存貨要賣掉。正常出售 應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收支?;蛘咧Ц?。
以前公司是小規(guī)模納稅人,2022年的總收入是4454933,2023年1月變更為一般納稅人,所以我現(xiàn)在想把資產(chǎn)負(fù)債表的賬面余額調(diào)平。 資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款余額是:466053. 其他應(yīng)付款余額是1733505.46 未分配利潤(rùn)余額是2108249.59 應(yīng)該怎么做分錄才可以調(diào)平,并且沒有風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)曲老師解答
老師,年初企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)交200元,會(huì)計(jì)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 現(xiàn)在這個(gè)月季度申報(bào),發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額就是這200元,是手工編制的財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師問(wèn)題出在哪里,要怎樣調(diào)整,報(bào)表才能做平 (2)繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除,在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅) 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn),要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看
老師 我司做賬用的是小企業(yè)準(zhǔn)則 2023年 收集團(tuán)貸款利息(我司給集團(tuán)公司貸款) 借:銀行存款 200萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 支付銀行貸款利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 200萬(wàn) 貸:銀行存款 200萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用200萬(wàn)不能稅務(wù)扣除,在2024年3月做了匯算2023年企業(yè)所得稅,納稅調(diào)增200萬(wàn) 做賬: 1.沖賬:借:其他應(yīng)付款 200萬(wàn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用)200萬(wàn) 2.借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (所得稅) 60萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 60萬(wàn) 貸:銀行存款 60萬(wàn) 以上科目會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系金額會(huì)相差100多萬(wàn),要怎么做報(bào)表才不會(huì)難看?
老師,提取未分配利潤(rùn)的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷,支付完所有負(fù)債及實(shí)收資本后,還剩下的錢要準(zhǔn)給股東,我直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
老師 個(gè)人代開給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個(gè)稅 要在個(gè)稅的什么里面報(bào)
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險(xiǎn)發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報(bào)銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報(bào)銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個(gè)一般會(huì)計(jì)處理的科目,會(huì)計(jì)科目選擇保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,打官司贏了,收的貨款回來(lái)了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測(cè)費(fèi)很零散,需要每筆收入時(shí)候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個(gè)圖片中的完全成本法比變動(dòng)成本法,當(dāng)期利潤(rùn)多1萬(wàn)6500 這個(gè)式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個(gè)自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營(yíng)范圍有哪些啊
幫我看看這個(gè),暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個(gè)原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
可以存款賣掉后收入支付應(yīng)付賬款,平數(shù)嗎?
可以存貨賣掉后收入支付應(yīng)付賬款,平數(shù)嗎?
你好,可以的,操作沒問(wèn)題
那未分配利潤(rùn)點(diǎn)沖?沒有貨幣資金了
未分配利潤(rùn)可以不用分,也可以注銷的