借在途物資,進(jìn)項(xiàng)稅額。貸銀行存款。 原材料,貸在途物資。 運(yùn)費(fèi)也寄到材料的成本。運(yùn)費(fèi)也寄到材料的成本里了。
采用托收承付結(jié)算方式向B公司購(gòu)入一批甲材料,專用發(fā)票注明價(jià)款100 000元,增值稅13 000元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付
采用托收承付結(jié)算方式從B公司購(gòu)人一批甲材料,專用發(fā)票注明價(jià)款100o00元增值稅13000元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)400元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)尚未支付分錄
購(gòu)入甲材料一批,取得專用發(fā)票注明貨款3萬元,增值稅3900元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,款項(xiàng)以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到,編制會(huì)計(jì)分錄甲材料運(yùn)到后并驗(yàn)收入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
用銀行存款購(gòu)入甲材料1萬元,支付運(yùn)雜費(fèi)2500元,取得增值稅普通發(fā)票材料尚未入庫(kù)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
購(gòu)入B材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為200000元,增稅額32000元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)4000元。企業(yè)已于上月預(yù)付購(gòu)貨款140000元,其余款尚未支付。該批材料已驗(yàn)收入庫(kù)。如何寫會(huì)計(jì)分錄
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開普票,我買菜對(duì)方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?