你好,這個計入支付給員工以及為員工支付的現金。
6月份寫了這比錯誤分錄:借:應付職工薪酬-社保 3000 貸:其他應收款2000 銀行存款1000 。本來應該寫正確分錄 借:應付職工薪酬-社保 1000 其他應收款2000 貸: 銀行存款3000. 我這個月應該怎么調整
收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師,請幫我看一下以下分錄對不對?工資和社保計提時、借:管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-職工工資。借:管理費用-社保費,貸:應付職工薪酬-單位社保。發(fā)工資及繳納社保時、借:應付職工薪酬-職工工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保。借:應付職工薪酬-單位社保,一其他應收款-個人社保,貸:銀存款。
老師,計提工資和社保的時候: 借:管理費用 2000 貸:應付職工薪酬 2000 發(fā)放: 借:應付職工薪酬 2000 貸:銀行存款 1800 其他應收款-個人收款200 這樣對不對?
借: 管理費用--社保 2000,貸:應付職工薪酬-社保2000,借:應付職工薪酬---社保2000,其他應收款500,貸:銀行存款2500,請問填入支付其他與經營活動有關的現金支出是2500元嗎?
老師就是我爸之前注冊了一個外省的執(zhí)照,也沒有交易,我想報稅沒有代辦事項,是不是就不用管呀
搬了辦公室的費用使用臨時工,也開不了發(fā)票,當天就付錢了,這個分錄怎么寫呢
請問老師,我們開發(fā)票的金額,比對方給我公司打款,多了幾分錢,如何做賬?
低值易耗品和機物料消耗怎么區(qū)分
老師,有沒有合并資產負債表和合并利潤表的模型,怎么合并資產負債表和合并利潤表
老師,每個月21日還銀行貸款利息怎么入賬呢
第五題為什么,11月份月末是在產品成本=期初固定數(3441),而12月末是30*102。完工產品也用同樣的疑惑
老師,那個小規(guī)模納稅人開數電專票直接在電子稅務局那個發(fā)票業(yè)務里直接開就行也,不需要再去認定啥的也
老師,我叔叔在長沙買了社保 他現在要填寫靈活就業(yè),我不知道怎么填寫 您能指導一下我嗎
個體戶法人微信收款(未申報),微信提現到個人卡 交易頻繁,卡被凍結,銀行詢問微信資金來源,后續(xù)應該怎么處理?
請問金額是多少
你好,這個是2000元的金額了。
請問這里的其他應收款--個人社保500填那一列
你好,你這個上面沒有說是個人社保 如果是個人社保,也計入支付給員工以及為員工支付的現金。
借:管理費用—工資2000,貸:應交個人所得稅100,其他應收款—社保個人部分400,其他應收款—公積金個人部分500,銀行存款1000,請問這筆分錄計入支付給員工的現金應該是多少錢?
他拿到手的現金是1000元
那只有這1000元計入給員工的現金嗎?給員工的現金就是員工收到的錢,可以這樣理解嗎?
您好,,是的,就是這樣理解