您好 金額不大直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅耍瑧?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
有個(gè)問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對的
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請問1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
明白的。那如果是金額大的呢?要怎么修改,請把完整的流程也給我說一說吧,謝謝
請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款等 地方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師,我沒告訴你,我以前錯(cuò)誤的分錄我是這樣做的借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,因?yàn)槲沂浅渲等缓笙M(fèi),取得發(fā)票以后做費(fèi)用,這樣子入賬的。
應(yīng)該支付出去的金額不用其他應(yīng)收款 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目
我先付錢,后取票這種情況,最典型的例子就是油卡充值。這種用其他應(yīng)收款不對?
不對啊 因?yàn)槟笃诓豢赡苁斟X回來的啊 用其他應(yīng)付款科目或者預(yù)付賬款科目
好,先不管這個(gè),你先按著我的做吧
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:其他應(yīng)收款 貸方紅字 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
上面那行,為什么不是借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整,而是要借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款紅字負(fù)數(shù)表示?
因?yàn)槭菦_銷損益科目 用紅字表示 不用反方向