正常情況你這個(gè)是要通過(guò)以前年度損益科目調(diào)整,但你這個(gè)金額小的話,可以直接管理費(fèi)用負(fù)數(shù)來(lái)進(jìn)行調(diào)整都可以的。
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
有個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題,但是匯算清繳已經(jīng)過(guò)了。問(wèn)題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費(fèi)用多計(jì)提了375.21,有老師告訴我,因?yàn)榭缒炅?,?yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因?yàn)榻痤~不大,你直接調(diào)整,就是管理費(fèi)用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個(gè)對(duì)的
老師,2021年的年底的利潤(rùn)表和匯算清繳的申報(bào)表的利潤(rùn)總額不一樣,原因1??管理費(fèi)用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費(fèi)用。上面兩種情況,請(qǐng)問(wèn)1??2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)整嗎?問(wèn)2??現(xiàn)在申報(bào)2022年度【財(cái)務(wù)報(bào)表】利潤(rùn)表時(shí),需要填寫上年的管理費(fèi)用金額,我是寫2021年季報(bào)利潤(rùn)表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費(fèi)用的金額?問(wèn)3?? 記混的研發(fā)支出和管理費(fèi)用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司成本核算員手工核算直接材料,這個(gè)數(shù)量好確認(rèn),這個(gè)材料單價(jià)怎么獲得最合適呢?是按照每次采購(gòu)的金額還是加權(quán)平均單價(jià)呢
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師原來(lái)自己開(kāi)公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報(bào)個(gè)稅,但自己打開(kāi)個(gè)稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下老板新轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)一個(gè)公司,付了15萬(wàn)給原來(lái)的老板,但是原來(lái)這個(gè)公司也沒(méi)有實(shí)收資本,固定資產(chǎn)那些原來(lái)也沒(méi)有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個(gè)15萬(wàn)該怎么做賬?
#提問(wèn)#老師,應(yīng)交稅費(fèi)在報(bào)表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應(yīng)該先學(xué)哪個(gè)課件?
老師,我現(xiàn)在做的賬是從3月份開(kāi)始,那之前的財(cái)務(wù)斷斷續(xù)續(xù),他們只做應(yīng)收應(yīng)付。那我3月份開(kāi)始建賬,我期出數(shù)就取零了,那是不是我這樣做出來(lái)的效果報(bào)表就不準(zhǔn)了?
老師,請(qǐng)教一下,開(kāi)發(fā)APP社交軟件的公司,他收到的廣告發(fā)布費(fèi)會(huì)推廣費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票,增值稅進(jìn)項(xiàng)有規(guī)定扣除比例嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)成本核算員每個(gè)月需要提供哪些數(shù)據(jù)報(bào)表給總賬會(huì)計(jì) 呢
老師您好,科目余額表上原材料貸方余額有30萬(wàn)是什么意思呢
明白的。那如果是金額大的呢?要怎么修改,請(qǐng)把完整的流程也給我說(shuō)一說(shuō)吧,謝謝
大的話,你就把管理費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整就行了。
請(qǐng)把完整的寫清楚吧,謝謝,因?yàn)槲也欢氵@樣我沒(méi)法理解的
那你之前錯(cuò)誤的憤怒到底是怎么做的?你要告訴我呀。
錯(cuò)誤的分錄?我是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,我這個(gè)情況是充值然后消費(fèi),再取票回來(lái)做費(fèi)用。
還有,我的錯(cuò)誤是分錄的3.79元記成了379元,只是金額的錯(cuò)誤,這一點(diǎn)題目說(shuō)了的
那你現(xiàn)在沖紅就是借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整。
金額就是379減去3.79的結(jié)果
貸了以前年度損益調(diào)整之后呢?這個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目又怎么平呢?請(qǐng)說(shuō)完整,謝謝
借,以前年度損益調(diào)整 貸,盈余調(diào)整 未分配利潤(rùn)
盈余調(diào)整是什么?沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)
沒(méi)有你就不管,你就放未分配利潤(rùn)就行了。是盈余公積,我打錯(cuò)字了,不好意思。
盈余公積?!不是利潤(rùn)分配嗎?
盈余公積是英語(yǔ)攻擊,他是一個(gè)單獨(dú)的。如果說(shuō)你們公司沒(méi)有提英語(yǔ)攻擊力,就全部轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。未分配利潤(rùn)是利潤(rùn)分配下面的一個(gè)明細(xì)科目。