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有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務(wù)出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負(fù)數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的

2022-09-06 23:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-06 23:05

同學(xué)你好,后一個是對的,直接調(diào)整即可。

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快賬用戶7739 追問 2022-09-06 23:06

請問能告訴我直接調(diào)整的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 23:09

同學(xué)你好,你原來的分錄是什么?也就是發(fā)票的調(diào)整分錄就是把原來的分錄紅沖,再做正確的。多計提部分紅沖即可。

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快賬用戶7739 追問 2022-09-06 23:10

我以前借管理費用貸其他應(yīng)收款,就是多計了,把3.79記成379了

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齊紅老師 解答 2022-09-06 23:13

同學(xué)你好,調(diào)整分錄,先做,借,管理費用,負(fù)數(shù)379,貸,其他應(yīng)收款,負(fù)數(shù)379,再做,借,管理費用,3.79,貸,其他應(yīng)收款,3.79。

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快賬用戶7739 追問 2022-09-06 23:28

意思就是整個分錄紅沖,然后重新按照新的正確的數(shù)據(jù)做一次?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 23:31

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

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快賬用戶7739 追問 2022-09-07 10:41

我是做借其他應(yīng)收款,借管理費用紅字負(fù)數(shù)表示,這對不對啊

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齊紅老師 解答 2022-09-07 10:49

同學(xué)你好,這樣不對。按我說的分錄做吧。

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您好 金額不大直接調(diào)整,就是管理費用紅字負(fù)數(shù)表示
2022-09-06
1,借,其他應(yīng)付款 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,未分配利潤 2,借,管理費用,負(fù)數(shù) 貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) 都可以
2022-09-06
同學(xué)你好,后一個是對的,直接調(diào)整即可。
2022-09-06
正常情況你這個是要通過以前年度損益科目調(diào)整,但你這個金額小的話,可以直接管理費用負(fù)數(shù)來進(jìn)行調(diào)整都可以的。
2022-09-06
你好1; 多記賬了; 去調(diào)整多部分的官方雷伊; 然后去在21年年報去處理下? ?
2023-03-15
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