同學(xué)你好 這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發(fā)票,然后對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)對(duì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅更改了報(bào)表 同時(shí)補(bǔ)交了增值稅,那我賬上這個(gè)要怎么做賬
老師你好,公司員工宿舍用的淋浴房,開進(jìn)來的是增值稅專用發(fā)票,稅額已經(jīng)勾選抵扣了,本月我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是在附表二中的15欄填上要轉(zhuǎn)出的稅額嗎?
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請(qǐng)問我租金的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時(shí)申報(bào)繳納增值稅?和員工簽的這個(gè)宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報(bào)專項(xiàng)附加扣除少交個(gè)稅了
老師好,我今天申報(bào)7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進(jìn)項(xiàng)專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報(bào)8月的時(shí)候不夠再把7月那張進(jìn)賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時(shí)候這項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額怎么體現(xiàn)呢
你好,11月增值稅已經(jīng)申報(bào)了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也抵扣了,但是在這個(gè)月發(fā)票對(duì)方紅沖了2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是發(fā)票均已抵扣,那我賬上是不是要把這邊進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后要補(bǔ)繳這部分增值稅稅款?會(huì)計(jì)分錄能給一下嗎?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
8月份去補(bǔ)交的增值稅,那我是不是把之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)都在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出 然后在做補(bǔ)交的分錄
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦?
那老師 我的福利費(fèi)是不是也要調(diào)高 可以給我說一下調(diào)整分錄怎么做嘛?
這個(gè)借福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師這個(gè)福利費(fèi)以前年度的部分要換成以前年度損益嘛?
是跨年的要用以前年度損益調(diào)整