你好;? 福利費(fèi)的話; 不能去抵扣 ; 你要轉(zhuǎn)出; 寫? 15欄次里面去; 對(duì)的
19年支出的一筆費(fèi)用,收到專票進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到對(duì)方的退款和紅字發(fā)票,在進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)需要認(rèn)證嗎?還是不用認(rèn)證,在報(bào)稅的附表二中,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票信息表欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?
老師,認(rèn)證系統(tǒng)里的不抵扣勾選是什么意思?如果在系統(tǒng)里勾選不抵扣的話,直接按照普通發(fā)票入成本而不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果勾選了專票抵扣,會(huì)計(jì)上做了進(jìn)項(xiàng)再轉(zhuǎn)出,是不是要在附表二里填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,這個(gè)月我們有3筆專票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是就是在ETax中增值稅申報(bào)表附表二填列進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額就可以了?不用在 增值稅綜合平臺(tái)勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票?我登錄增值稅綜合服務(wù)平臺(tái),沒(méi)有發(fā)票哪里可以勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票,是不是不用勾選?
老師您好,公司購(gòu)入的酒水送客戶的,開進(jìn)來(lái)的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,在勾選平臺(tái)上已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,應(yīng)該填在附表二的哪欄合適?
老師你好,公司員工宿舍用的淋浴房,開進(jìn)來(lái)的是增值稅專用發(fā)票,稅額已經(jīng)勾選抵扣了,本月我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是在附表二中的15欄填上要轉(zhuǎn)出的稅額嗎?
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?