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老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現(xiàn)呢

2023-08-14 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 14:12

您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的

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您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
就把進項稅額調(diào)出來 借進項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
同學你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14
之前借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款做的,是這個嗎?
2021-08-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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