您好!不好意思,計(jì)算了下耽擱了,久等了 =(15000+3000+2000)*0.05%+2/10000+40000*0.03%+4000*0.1%=26
麻煩老師看看稅務(wù)師第二題,進(jìn)行解釋,拜托了
麻煩老師看看稅務(wù)師第三大題第二小題,進(jìn)行解釋,拜托了
麻煩老師看看第十一大題第四小題,進(jìn)行解釋,拜托了
麻煩老師看看第十七題第二小題進(jìn)行解釋,拜托了
麻煩老師看看第十七題第四小題,進(jìn)行解釋
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
2/10000,老師,這個(gè)是什么呀
啊啊手快輸錯(cuò)了親,是5/10000,不好意思不好意思~
土地使用權(quán)證,5塊錢一本,我們問題單位是萬元,所以?10000,不好意思親
是不是只要是證都要繳納呀
與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的證才征哦
您有時(shí)間的話,建議您了解一下印花稅的起源,這個(gè)稅種的計(jì)策取之于民,也是用之于民,是很有意思的一個(gè)故事哦
老師,你可以舉例下有哪些證書嗎?
(15000+3000+2000)*0.05%,老師還有這點(diǎn)是交的什么印花稅呀
征稅范圍巨廣,但凡是跟經(jīng)營(yíng)掛鉤的來來往往,都要交,但是稅負(fù)低 這也是它的特點(diǎn)哦