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麻煩老師看看稅務(wù)師第二題,進行解釋,拜托了

麻煩老師看看稅務(wù)師第二題,進行解釋,拜托了
2022-08-02 16:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-02 17:00

您好!應(yīng)交增值稅=6550/1.09*9%-1550/1.09*9%=540.83-127.98=412.85,您參考下

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快賬用戶8959 追問 2022-08-02 17:19

老師可以對這道題目進行解釋下嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-02 20:48

您好!這個題目說了適用一般計稅方法,所以不適用簡易計稅方法,因此,增值稅就是銷項-進項稅額

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快賬用戶8959 追問 2022-08-03 08:23

為什么分包支出是進項稅額呢

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齊紅老師 解答 2022-08-03 10:16

您好!因為分包出去,對方要收你們的錢,你們就會取得對方開具的發(fā)票,這個就是進項發(fā)票

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快賬用戶8959 追問 2022-08-03 13:33

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-03 13:34

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同學你好,稍等一下
2022-11-12
您好!應(yīng)交增值稅=6550/1.09*9%-1550/1.09*9%=540.83-127.98=412.85,您參考下
2022-08-02
您好,因為A國預(yù)提所得稅率是10%,因此來源于境外的應(yīng)納稅所得額=144/(1-10%)=160,選D
2022-11-12
你好 來源于子公司投資收益的可抵免稅額 =950÷(1-5%)×5%+1 000×80%=850(萬元)
2022-11-12
同學你好 應(yīng)選擇A選項,因為2600-15000*0.15=350 目標脫貧可以全額扣除,不需要調(diào)增。
2022-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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