你好,增值稅申報(bào)表是全額收入申報(bào)
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對(duì)方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善,不想要了 想讓我們低價(jià)90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價(jià)賣出去,就是虧損賣出去,對(duì)方讓我們開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上的收入當(dāng)期申報(bào)也是全額按收入申報(bào)嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們是運(yùn)輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個(gè)人不需要開發(fā)票的 就在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項(xiàng)嗎
我公司處置了一輛車,是計(jì)入到固定資產(chǎn)了當(dāng)初也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,當(dāng)初固定資產(chǎn)入賬金額115萬,現(xiàn)在按96萬過戶出去的,我么公司沒開發(fā)票,二車車交易開的發(fā)票,是應(yīng)該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧?這個(gè)申報(bào)表我應(yīng)該怎么填寫?
老師請(qǐng)問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
那分錄就直接按全額計(jì)入收入嗎?不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理嗎?
你好,如果你想要增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致的話,建議你做收入里面借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
好像只能這樣做要不然申報(bào)表過不去,不過就這樣處理就可以了嗎?不需要再做固定資產(chǎn)清理分錄了嗎?
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)還是要做固定資產(chǎn)清理的,只不過是你確認(rèn)收入的這一個(gè),不要做固定資產(chǎn)清理。
那開票的這個(gè)月我先計(jì)入收入,什么時(shí)候再做固定資產(chǎn)清理這一步呢?
你好,開發(fā)票的當(dāng)月。
具體怎么做呀,借銀行存款貸其它也業(yè)務(wù)收入,再借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),沒有發(fā)生什么清理費(fèi)用,直接再,借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,就這樣嗎?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi),借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。