你好,你現(xiàn)在能修改一下嗎?你這樣做了之后,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。
老師,您好,我們是物流公司的,我們賣了一輛牽引車的車頭,開了13%的稅率發(fā)票給人家,那這個(gè)牽引車我們要做固定資產(chǎn)清理嗎?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司買了一輛車入固定資產(chǎn),用了差不多一年就賣了,但是賣的時(shí)候開發(fā)票只開了十多萬發(fā)票,賣的當(dāng)月做未開票收入以收到真實(shí)金額申報(bào)增值稅,這樣存在什么稅收風(fēng)險(xiǎn),資產(chǎn)處置損益在借方,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,我們之前在公司名下買了一輛汽車入了固定資產(chǎn),用了兩年現(xiàn)在低價(jià)賣出去,就是虧損賣出去,對(duì)方讓我們開了發(fā)票,這個(gè)發(fā)票上的收入當(dāng)期申報(bào)也是全額按收入申報(bào)嗎?還是怎么處理呢?
老師 我們一般納稅人買了一輛車子 然后現(xiàn)在賣出去了 如果我們經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有買賣車子的經(jīng)營(yíng)范圍 還可以用稅控盤開車子發(fā)票給別人嗎 還是只要做未開票收入就好呢
老師 我們是運(yùn)輸公司 有車輛我們賣出去了 賣出去的車輛是賣給個(gè)人不需要開發(fā)票的 就在申報(bào)增值稅的時(shí)候做了未開票收入 稅務(wù)我們做了固定資產(chǎn)清理 那還藥另外做分錄說明未開票收入這項(xiàng)嗎
您好,職業(yè)病體檢費(fèi)可計(jì)入安全管理費(fèi)用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報(bào)?
老師,是不是錄入起初只會(huì)形成資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)形成利潤(rùn)表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額公式,全年一般項(xiàng)目銷售額13萬,即成即退,項(xiàng)目銷售額5萬,可分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請(qǐng)問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個(gè)月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請(qǐng)問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對(duì)方要什么財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請(qǐng)問發(fā)年終獎(jiǎng)怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計(jì),但他們出的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報(bào)表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個(gè)怎么走
是的 我應(yīng)該怎么操作才能一樣呢
我現(xiàn)在還沒有申報(bào)企業(yè)所得稅
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),把你固定資產(chǎn)清理確認(rèn)的那個(gè)修改成這個(gè)。
就怕比對(duì)異常
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出,待固定資產(chǎn)清理完整的做這個(gè)。
以前就是做固定資產(chǎn)清理 現(xiàn)在不用做固定資產(chǎn)清理了嗎
對(duì)的,是的,按照準(zhǔn)則的需要正常做,你做題的時(shí)候還是做固定資產(chǎn)清理,實(shí)際操作中你給他修改一下的。
這是之前我們賣出去1輛25萬的車子 那我就是在多做一個(gè)分錄是借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 是嗎
第二行把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以的。
老師 是我圈的這個(gè)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。