您好!這樣你買進來沒有發(fā)票啊。你可以入賬,計入庫存商品,但是沒有成本,不能稅前扣除
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因為經(jīng)營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
老師,我想咨詢一個問題,我們公司銷售給客戶一批產(chǎn)品,客戶按照正常售價給我們付款,我們把貨發(fā)給客戶,我們正常開具增值稅專用發(fā)票,承諾訂貨只要達到一定金額,下月我們給予10元/件的返利,然后客戶開我們開具紅字信息表,我們開紅字發(fā)票!我們這種形式到底是商業(yè)折扣還是現(xiàn)金返利呀,該怎么做賬務(wù)處理及會計分錄
老師你好,疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資,后面我們發(fā)了貨4萬多,發(fā)票開了2萬多,是22年業(yè)務(wù)當時沒開發(fā)票,但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的,我不知道當時會計有沒有按無票收入申報。 現(xiàn)在我們差對方幾千元貨,差對方3萬左右發(fā)票?,F(xiàn)在對方不要錢,不要貨,也不要發(fā)票,要求我們給他們購買38個包裝材料,價值1萬8千。 我在想怎么平賬?我們購進包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算,尤其不知道怎么平賬
請問老師,我們采購了一批貨100噸,一萬元一噸,運輸?shù)轿覀児緯r入庫前發(fā)現(xiàn)少了1噸,但是對方開發(fā)票給我們100萬元了,并且我們也支付了100萬元了,現(xiàn)在少了1噸,對方要賠付我們1萬元,請問這個發(fā)票還要沖紅掉發(fā)票,重新開具99噸給我們嗎?還是說賠付了1萬元,我們就可以不用對方?jīng)_紅發(fā)票,我們就按實際99噸入賬(但是發(fā)票上100噸)就可以了,還是必須沖紅發(fā)票重新開具正確的99噸過來給我們。
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
那要按照折扣退貨處理可以嗎 怎么做賬
你好!可以的。但是你要先跟稅務(wù)局去確認,因為你要退稅
要是為了避免稅務(wù)風險 我不申請退稅可以不 只把銷售收入紅沖 多出來的差額記什么科目呀
您好!你之前沒有開發(fā)票,現(xiàn)在要做負數(shù),很容易被查的
那要正常開發(fā)票 紅沖時候這10萬差額記什么科目啊
您好!這個不是紅沖這10萬。 不過你到是可以先跟管理員說,要退回10萬,看他怎么要求
我不是只紅沖10萬 是紅沖90萬 多的十萬記銷售費用負數(shù)還是營業(yè)外收入
你好!如果你想簡單點,就沖這個10萬