同學(xué),你好 具體什么問題呢?
老師,利潤表中,固定資產(chǎn)盤盈算是營業(yè)外收入嗎?我記得不是,屬于重置成本,不能算作收入對吧
請問老師,未攤銷完的固定資產(chǎn)如何處理呢,能一下計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?現(xiàn)在關(guān)店了不能繼續(xù)使用固定資產(chǎn)。
盤點(diǎn)固定資產(chǎn)之后發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)多了,那么要去查明原因 可能是就是之前的疏漏,之前漏了盤點(diǎn)這個固定資產(chǎn),那沒盤點(diǎn)到肯定不能做賬,連知道這個固定資產(chǎn)都不知道不可能去做賬這是一種原因 那還可能是盤點(diǎn)實(shí)際固定資產(chǎn)比賬上記的多,但是是因?yàn)槟硞€固定資產(chǎn)我就是沒記賬,他就擺在那,我就是沒記,這也是一種原因 對吧?
嚇,不是吧?完成后不是要入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)在就入成本是啥子意思?能不能專業(yè)一點(diǎn)
這是嘛意思,只要具有產(chǎn)出能力,就構(gòu)成業(yè)務(wù)么?并不一定(在買入之前)有實(shí)際產(chǎn)出
老師認(rèn)繳制計(jì)提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費(fèi)做到工資合并,算交個稅,員工福利費(fèi)是單獨(dú)計(jì)稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財(cái)費(fèi)用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤啊?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認(rèn)繳資金額?相關(guān)合理稅費(fèi)填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,入賬怎么做,不屬于福利費(fèi)吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是1萬 銷項(xiàng)稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進(jìn)貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進(jìn)價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?
生產(chǎn)線還沒完工,對方開了20%的發(fā)票來,要計(jì)入什么科目?
同學(xué),你好 在建工程