你如果是零申報的話,他的累計收入也是這些吧 因為還是這些金額%2B0
老師,請教一下,我電腦中病毒了,重新組裝了系統(tǒng),個稅申報有部分員工已經(jīng)離職了,需要在個稅申報系統(tǒng)里面修改成非正常嗎 就是說1月份申報個稅的人數(shù)和這個月申報個稅的人數(shù)不一樣,這個月減少了一部分,但是我今天試了一下,人員信息采集里面已經(jīng)離職的人員不能寫成非正常 如果我只把在職人員錄入系統(tǒng),已經(jīng)離職的人員不錄入系統(tǒng),也不把離職人員修改成非正常,這樣有沒有什么影響
公司有兩個同名的,一個10月離職了,一個還在職,我今天才發(fā)現(xiàn)11月和12月個稅申報時,把在職的工資申報在離職那個人身上了,在職的沒有申報個稅,這種情況應(yīng)該怎么辦呀更正申報不能新增人員,要去現(xiàn)場嗎?
職工實際入職是3月份,但是一直沒有申報個稅,能不能7月份的申報個稅時候直接把前面累計工資一起申報了(入職的時候個稅沒有添加)
你之前給他做了離職,五月份和八月份,你看一下是不是只要是的話沒有問題 之前我說你這個有問題,我以為你之前的工資截的不全。 郭老師,剛開始申報是做了離職,但是在今天做了更正申報,離職日期,我就刪除了
建筑單位,申報人員工資時,有2個是現(xiàn)場臨時工人,上了3個月班,也申報了工資,在7月份離職,過了一個月,又回來了。9月份在“自然人電子稅務(wù)局”申報該人員工資時,是直接添加人員,入職時間按2024.9,還是修改此人的離職時間(刪除離職時間,按2024.2入職計算)?
老師 所得稅預(yù)繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應(yīng)收-A公司還是貸:其他應(yīng)收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進(jìn)行補(bǔ)助,例如合作社國家補(bǔ)助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M(jìn)賬20080.06,實際抵扣進(jìn)項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應(yīng)該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當(dāng)月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當(dāng)日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
0申報能把他們前幾個月的金額算一起,刪除了累計收入就不包括他們了
那你不能一直給人家零申報,他離職了就要刪除 之前的月的不要加進(jìn)去
嗯嗯,好的
不用客氣工作愉快