?你好; 會(huì)包括合計(jì)金額的; 出口會(huì)開(kāi)票的;? ?內(nèi)銷也會(huì)涉及開(kāi)票 或者不開(kāi)票 ;都會(huì)涉及報(bào)稅的? ?
老師好,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅主表里面的出口退稅銷售額為什么不是當(dāng)月銷售給國(guó)外的銷售收入呢?當(dāng)月出口開(kāi)票金額是到那個(gè)軟件開(kāi),根據(jù)什么開(kāi)的呢?
老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項(xiàng)目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫(xiě)本年累計(jì)出口銷售額
老師好,請(qǐng)問(wèn),如果當(dāng)月有出口銷售,次月增值稅申報(bào)表中的銷售額包含出口銷售額還是只是內(nèi)銷額呢?
老師,你好!生產(chǎn)型出口企業(yè),會(huì)計(jì)做本月銷售收入,是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額”還是按免抵退稅申報(bào)匯總表“免抵退稅出口銷售額(人民幣)”?
老師請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬(wàn),沒(méi)有內(nèi)銷收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請(qǐng)退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請(qǐng)退稅的銷售額會(huì)生成免抵稅額26萬(wàn)(200*13%),以26萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)每月充值燃?xì)?,支付時(shí),借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計(jì)提費(fèi)用時(shí),借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購(gòu)入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開(kāi)了25000的發(fā)票,這個(gè)整體分錄是什么?
一般納稅人,收到費(fèi)用專票,怎么做賬,本月不勾選
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒(méi)有統(tǒng)計(jì)確認(rèn)有什么影響嗎?
老師,我沒(méi)開(kāi)過(guò)數(shù)電發(fā)票教教我唄
團(tuán)建開(kāi)什么發(fā)票,場(chǎng)地費(fèi)還是餐飲費(fèi)
更正第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表要交滯納金嗎 為什么我更正了要交。在企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)
餐飲銷售的酒水稅率是多少
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,運(yùn)輸費(fèi)由廣告公司員工微信支付8000元,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn),免抵退稅申報(bào)匯報(bào)表中, 19行免抵稅額 如果有數(shù)據(jù),它的作用是什么
?你好 ; 這個(gè)就是??出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的。?
這部分是不是要繳納附加稅的?
?你好;是的;就是要 計(jì)算繳納附加稅的??