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老師請問生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷售額為200萬,沒有內(nèi)銷收入,6月只申報出口收入,不申請退稅,等7月申報增值稅的時候,5月出口未申請退稅的銷售額會生成免抵稅額26萬(200*13%),以26萬為計稅依據(jù)繳納增值稅嗎?

2023-05-20 19:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-20 19:57

您好,這個26萬是可以抵內(nèi)銷的銷項稅的,不是要交的增值稅,我是不是理解錯您的意思了啊

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快賬用戶5846 追問 2023-05-20 20:06

不好意思,老師發(fā)錯了,我的意思是這200萬是5月的出口銷售額,6月只申報增值稅未申請出口退稅,那這26萬會生成免抵稅額,在7月份以26萬為計稅依據(jù)繳納附加稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 20:09

您好,是的,26萬要繳附加稅的

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快賬用戶5846 追問 2023-05-20 20:24

老師,那這26萬的附加稅? 7月份有增值稅留抵,可以在7月申報完附加稅后先不交稅,申請留抵抵欠稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-20 20:27

您好,不行的哦,免抵稅額只有要就要繳附加稅的,

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快賬用戶5846 追問 2023-05-20 20:33

老師,總結(jié)一下是不就是這個意思,就是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月有出口銷售額只申報收入,不申請出口退稅,相應(yīng)稅額就會再次月生成免抵稅額,依此為依據(jù)來繳納附加稅,附加稅即使有曾醫(yī)生留抵也不能申請增值稅留抵抵欠稅

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齊紅老師 解答 2023-05-20 20:37

您好啊,是的呢,總結(jié)得真好

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快賬用戶5846 追問 2023-05-20 20:48

謝謝老師,再跟老師請教個問題,請問老師當(dāng)期未申請出口退稅的相應(yīng)報關(guān)單,后期單證收齊了應(yīng)該是還可以申請退稅的吧,所屬期選擇申報收入的那個月,申請退稅的時間最晚不超過次年的4月,是不是這樣的老師

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齊紅老師 解答 2023-05-20 20:51

您好啊,是這樣的,政策上理解是這樣 《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確國有農(nóng)用地出租等增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第2號)第四條規(guī)定,納稅人出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為,未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口退(免)稅或者開具《代理出口貨物證明》的,在收齊退(免)稅憑證及相關(guān)電子信息后,即可申報辦理出口退(免)稅;未在規(guī)定期限內(nèi)收匯或者辦理不能收匯手續(xù)的,在收匯或者辦理不能收匯手續(xù)后,即可申報辦理退(免)稅。 依據(jù)上述規(guī)定,出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口退稅的,以后收齊單據(jù)后還可以申請出口退稅。

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快賬用戶5846 追問 2023-05-20 20:55

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-05-20 20:56

?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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