你好,是當(dāng)月開票系統(tǒng)里開具的出口銷售額
老師好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅增值稅主表里面的出口退稅銷售額為什么不是當(dāng)月銷售給國外的銷售收入呢?當(dāng)月出口開票金額是到那個(gè)軟件開,根據(jù)什么開的呢?
老師,增值稅申報(bào)表第四列:免稅銷售額是沒有開票的放到這里是吧,我有軟件銷售國外個(gè)人的,沒有開票,是放到免稅銷售額還是放出口銷售額呢
11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
我們公司外貿(mào)企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內(nèi)采購一批貨100萬,稅額13萬,現(xiàn)在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請(qǐng)問一下老師這個(gè)出口的貨物怎么在增值稅申報(bào)表中填寫數(shù)字呢?進(jìn)項(xiàng)稅13萬要退稅的,要在增值稅申報(bào)表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個(gè)算法不是相當(dāng)于銷項(xiàng)稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項(xiàng) ?就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購貨物不含稅價(jià)100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項(xiàng)的13,而是退26呢
自己進(jìn)的小雞崽子然后養(yǎng)大往外賣是免稅的嗎
請(qǐng)問老師當(dāng)年沒有資產(chǎn)折舊,匯算清繳有資產(chǎn)折舊表出現(xiàn),是不需要填是嗎?
員工收據(jù)報(bào)銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個(gè)體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評(píng)
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,只能取得1個(gè)點(diǎn)的,這稅務(wù)籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個(gè)人所得稅申報(bào)可以換一臺(tái)電腦申報(bào)嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
是根據(jù)報(bào)關(guān)單開出口發(fā)票嗎
是的,根據(jù)當(dāng)月出口報(bào)關(guān)單開具
是在哪個(gè)系統(tǒng)里面開呢?
開票系統(tǒng)里開具的
都是在開票系統(tǒng)開嗎?我們出口好像沒有在開票系統(tǒng)里開呀,只開內(nèi)銷的票了,而且查詢稅控盤也只看到了內(nèi)銷的開票記錄呢
都是在金稅盤里開具的