您好,這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
問(wèn)一家公司的外賬處理。這家A公司是一般納稅人,幫做企業(yè)標(biāo)識(shí)牌,企業(yè)宣傳欄等制作安裝的,A公司實(shí)際上是沒(méi)有加工制作和材料這一塊,都是接到單自己設(shè)計(jì),然后再分包給其他廣告公司制作做,然后再把成品拿去安裝。比如做一個(gè)企業(yè)宣傳欄,分包商怎么開(kāi)發(fā)票給我們?按什么稅收編碼?我們是怎么做分錄?
2×19年11月1日,甲公司與乙公司簽訂合同,合同約定:從合同簽訂的次月1日起,甲公司為乙公司提供網(wǎng)絡(luò)接入和運(yùn)營(yíng)服務(wù);乙公司每月向甲公司支付服務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元并同意在其游戲平臺(tái)的頁(yè)面上呈現(xiàn)甲公司的品牌標(biāo)識(shí)。乙公司在其運(yùn)營(yíng)的游戲平臺(tái)的頁(yè)面上提供類似品牌廣告的收費(fèi)為每月50萬(wàn)元, 答案是借,銀行存款200,銷售費(fèi)用50貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入250 老師我不理解,為什么甲應(yīng)該支付給乙50萬(wàn)元的廣告費(fèi),要算在甲的收入里? 答案解釋說(shuō)甲收到的200萬(wàn)元是扣除了甲公司從乙公司取得的服務(wù)費(fèi)20萬(wàn),還是不明白。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年7月份期末留抵稅額為300元,8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為10000元(人民幣,下同),按規(guī)定向海關(guān)繳納相關(guān)稅費(fèi),并取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書(shū),委托某運(yùn)輸公司將該批化妝品運(yùn)回企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi) 1000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)化妝品。(2)領(lǐng)用7月份從一般納稅人處外購(gòu)的香水一批,用于本企業(yè)的集體福利,該批香水的賬面成本為3000元(購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。(3)當(dāng)月銷售20箱自產(chǎn)化妝品取得不含稅價(jià)款20000元,銷售人員出差提供的火車票和飛機(jī)票上注明的金額合計(jì)為15000元。 (4)當(dāng)月用自產(chǎn)的10箱同類化妝品投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán),同類高檔化妝品的不含稅售價(jià)為10000元。(5)為宣傳自己新研發(fā)的一種新高檔化妝品,當(dāng)月委托某廣告公司(增值稅一般納稅人)制作廣告,支付廣告公司不含稅廣告費(fèi)5000元,取得廣告公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。已知: 關(guān)稅稅率為20%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率為9%,廣告服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,化妝品增值稅稅率為13%。假設(shè)該企業(yè)取得的上述相關(guān)發(fā)票均通過(guò)認(rèn)證并可以在當(dāng)期抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口化妝品應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。 (2)計(jì)算當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅稅額 怎么做
老師,廣告公司,給部隊(duì)做外墻宣傳廣告,外購(gòu)的半成品要回來(lái)加工后銷售給甲方怎么做賬?
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來(lái)看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰(shuí)都可以紅沖?不需要一定開(kāi)票人本人紅沖吧?
經(jīng)營(yíng)租賃中,承租人購(gòu)買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬(wàn)元和安裝費(fèi)用 10 萬(wàn)元,這總共銀行存款支付的 12 萬(wàn)元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長(zhǎng)期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開(kāi)票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見(jiàn)系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見(jiàn)推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問(wèn)題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開(kāi)給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒(méi)有發(fā)票,但又要開(kāi)票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開(kāi)票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問(wèn)費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
????這是費(fèi)用,計(jì)收入?
看錯(cuò)了,看成是甲方了,不好意思,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)就可以
摘要寫(xiě)支付運(yùn)輸費(fèi)?
是的,摘要就是這么寫(xiě)的