如果金額準確 不需要再做分錄了 發(fā)票后附到確認成本的憑證后面就行
請問一下購入無形資產(chǎn) 銀行付款的時候 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借無形資產(chǎn) 貸方預付賬款 攤銷 借管理費用 攤銷 貸累計攤銷 可以嘛?還是付款時候借無形資產(chǎn) 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 無形資產(chǎn) 貸累計攤銷 吖
請問老師,單位每月計提補充醫(yī)療保險,借 生產(chǎn)成本1萬 貸 預付費用1萬,繳納時,借 預付費用12萬 貸 銀行存款12萬 。這樣做可以嗎,
老師,請問我預付季度房租時做借:預付賬款,貸:銀行存款,我每個月分攤房租時做,借:管理費用,貸:預付賬款,隔月收到發(fā)票時,我應該怎么做呢?
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃氣費每月充值時沒有發(fā)票,月未才能開出當月實際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實際用量發(fā)票后,借:應付賬款1447,貸:預付賬款 1447)。 為了增加成本費用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務成本費用了,但預付賬款上還有余額,預付賬款合計5271.76,應付4760.1元,余額511.66.可以通過調賬調過來嗎?
老師 餐廳燃氣費充值怎么記賬? 借:預付賬款 貸:銀行存款 等到每月根據(jù)余量算出使用數(shù)據(jù)時記賬為以下,對嗎? 借:生產(chǎn)成本 貸:預付賬款
做賬會計是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應應收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調賬,如果納稅調整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務收入設置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結轉主營業(yè)務成本?
科目余額表,貸方,預付賬款有余額有問題嗎?
貸方余額是貸方發(fā)生額大于借方 一般是充值額大于消費額導致的 一般表示的是欠費了