?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
(1)釆取以舊換新方式銷售玉石首飾一批,舊玉石首飾作價78萬元(含稅),實(shí)際收取新舊首飾差價款共計(jì)90萬元(含稅);采取以舊換新方式銷售原價為3500元(含稅)的金項(xiàng)鏈200條,每條收取差價款1500元。(2)銷售1500件電子出版物給某單位,不含稅價500元/件,開具了增值稅專用發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)部分電子出版物存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商支付給該單位折讓5萬元(含稅),按規(guī)定開具了紅字增值稅專用發(fā)票。(電子出版物適用9%的稅率)3接受當(dāng)?shù)丶走\(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅運(yùn)費(fèi)15萬元,接受乙運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)的貨運(yùn)服務(wù),取得乙企業(yè)自行開具的增值稅專用發(fā)票,注明不含稅運(yùn)費(fèi)10萬元。(4接受當(dāng)?shù)啬扯悇?wù)師事務(wù)所(一般納稅人)的稅務(wù)咨詢服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票注明金額200萬元;接受當(dāng)?shù)匾患覐V告公司(一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元。(5)因倉庫保管不善,上月從一般納稅人企業(yè)購進(jìn)的一批速凍食品霉?fàn)€變質(zhì),該批速凍食品賬面成本30萬元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬元(由當(dāng)?shù)匾话慵{稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服
某企業(yè)(地處市區(qū))為增值稅一般納稅人,2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)與甲企業(yè)(地處縣城)簽訂加工合同,為甲企業(yè)加工一批高檔化妝品,甲企業(yè)提供的原材料成本30萬元,加工完工后開具增值稅專用發(fā)票,注明收取加工費(fèi)及代墊輔助材料價款共計(jì)10萬元、增值稅1.3萬元。(2)進(jìn)口一批高檔化妝品作原材料,支付貨價80萬元,支付進(jìn)口高檔化妝品運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)輸費(fèi)用及保險費(fèi)用共計(jì)10萬元,支付包裝勞務(wù)費(fèi)1.2萬元,關(guān)稅稅率為20%;支付海關(guān)監(jiān)管區(qū)至企業(yè)倉庫運(yùn)費(fèi)1.5萬元(不含稅),取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,本月領(lǐng)用進(jìn)口高檔化妝品的70%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(3)將普通護(hù)膚品和高檔化妝品組成成套化妝品銷售,某大型商場一次購買200套,該日化企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明金額60萬元,其中包括普通護(hù)膚品20萬元,高檔化妝品40萬元。(4)銷售其他高檔化妝品取得不含稅銷售額180萬元。5)將成本為2.1萬元的新研制的高檔化妝品贈送給消費(fèi)者使用,當(dāng)月無同類高檔化妝品銷售價格。(6)允許廣告公司在該企業(yè)2021年10月建成的圍墻上噴涂廣告,收取價稅合計(jì)43600元。(7
你好老師,以下題我不是很清楚,分錄該如何編制呢! 5、向順開公司銷售A產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為500,000元,增值稅稅額為65,000元;收到順開公司開出的不帶息銀行承兌匯票一張55,0000元,期限為6個月,其余款項(xiàng)尚未收到。 6、銷售給順開公司的該批產(chǎn)品成本為410,000元。順開公司收到產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫。 7、為宣傳產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi)用,取得興濱廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200,000元,增值稅稅額為12,000元,價稅款項(xiàng)按合同約定本月支付50%。 15、從市場上購入一臺不需要安裝即可投入使用的設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)上注明的價款為100,000元,增值稅稅額13,000元;另支付設(shè)備運(yùn)費(fèi)并取得小規(guī)模運(yùn)輸公司開具的增值稅普票,注明運(yùn)費(fèi)5,000元,稅額150元。設(shè)備已收到并交付生產(chǎn)使用,款項(xiàng)通過銀行支付。
寫會計(jì)分錄 1.采購員李平向財務(wù)預(yù)借差旅費(fèi)3000元以現(xiàn)金支付。 2.向廣州江北公司銷售西裝一批,價款98000元,不考慮稅費(fèi),貨款已收存銀行。 3.轉(zhuǎn)賬支票向廣州白云商貿(mào)有限公司采購原料一批,價款8萬元,不考慮稅費(fèi)未入庫。 4.開出存賬支票,支付廣州光紅友廣告公司廣告費(fèi)58200元,不考慮稅費(fèi) 5.開出商業(yè)匯票,購入廣州兄弟布行布料一批,價款46300元,不考慮稅費(fèi)已入庫。 6.月末計(jì)提行政管理人員工資8600元 7.以現(xiàn)金800元支付商品銷售的運(yùn)輸費(fèi)。 8.生產(chǎn)西裝領(lǐng)用材料一批,共計(jì)56600元,其中s302布料51000元扣3000元。線2600元 9.銷售員王紅報銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)3600元。 10.出納員張明開出現(xiàn)金支票到開戶行提取現(xiàn)金備發(fā)工資78000元 11.以現(xiàn)金發(fā)放上個月工資78000元 12.結(jié)轉(zhuǎn)本月西裝銷售成本56500
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年7月份期末留抵稅額為300元,8月份發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口一批高檔化妝品,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為10000元(人民幣,下同),按規(guī)定向海關(guān)繳納相關(guān)稅費(fèi),并取得海關(guān)填發(fā)的專用繳款書,委托某運(yùn)輸公司將該批化妝品運(yùn)回企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi) 1000元,取得運(yùn)輸企業(yè)開具的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期全部領(lǐng)用用于生產(chǎn)化妝品。(2)領(lǐng)用7月份從一般納稅人處外購的香水一批,用于本企業(yè)的集體福利,該批香水的賬面成本為3000元(購入時已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)。(3)當(dāng)月銷售20箱自產(chǎn)化妝品取得不含稅價款20000元,銷售人員出差提供的火車票和飛機(jī)票上注明的金額合計(jì)為15000元。 (4)當(dāng)月用自產(chǎn)的10箱同類化妝品投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán),同類高檔化妝品的不含稅售價為10000元。(5)為宣傳自己新研發(fā)的一種新高檔化妝品,當(dāng)月委托某廣告公司(增值稅一般納稅人)制作廣告,支付廣告公司不含稅廣告費(fèi)5000元,取得廣告公司開具的增值稅專用發(fā)票。已知: 關(guān)稅稅率為20%,高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,交通運(yùn)輸業(yè)增值稅稅率為9%,廣告服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,化妝品增值稅稅率為13%。假設(shè)該企業(yè)取得的上述相關(guān)發(fā)票均通過認(rèn)證并可以在當(dāng)期抵扣。要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口化妝品應(yīng)納進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。 (2)計(jì)算當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅稅額 怎么做
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
您好,借:主營業(yè)務(wù)成本 / 銷售費(fèi)用 - 運(yùn)輸費(fèi) 8000 貸:其他應(yīng)付款 8000 借:其他應(yīng)付款 8000 貸:銀行存款 8000。 這是無票費(fèi)用在年度匯繳時要納稅調(diào)增
內(nèi)賬,那怎么不是借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收呢?
其他應(yīng)付
您好,我寫了銷售費(fèi)用的呀,主營業(yè)務(wù) 成本或銷售費(fèi)用都是可以的
上面發(fā)錯了,這是2023年的賬,今年建個賬套期間是2023年,補(bǔ)這個賬,沒收到發(fā)票,直接摘要,支付運(yùn)輸費(fèi),′借銷售費(fèi)用,貸其他應(yīng)付,沒問題吧
您好, 是的,可以 ,我也 這樣寫分錄的