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老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額

老師敏感,我們是外貿(mào)出口企業(yè),增值稅減免稅申報明細(xì)表中的第8欄,免增增值稅項目銷售額是填本期出口的銷售額嗎?還是填寫本年累計出口銷售額
2022-08-11 10:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-11 10:04

你好,本期出口的銷售額。

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快賬用戶7071 追問 2022-08-11 10:06

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-11 10:07

不用客氣,工作愉快。

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你好,本期出口的銷售額。
2022-08-11
同學(xué)您好,生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù)應(yīng)該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024-10-31
好在免抵退銷售貨物第七欄。
2021-09-29
一般納稅人嗎?如果是的話,附表1,免稅銷售貨物里面。
2025-04-07
填寫在免稅貨物銷售額欄
2021-03-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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