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我企業(yè)購(gòu)入一個(gè)固定資產(chǎn),7月預(yù)付款2萬(wàn),8月支付尾款4萬(wàn),目前已經(jīng)收到了固定資產(chǎn),但是對(duì)方說(shuō)全額發(fā)票需要在9月份給我們,針對(duì)這種情況情況,企業(yè)怎么做賬?

2022-08-23 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-23 15:12

固定資產(chǎn)在收到時(shí)就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計(jì)提折舊 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項(xiàng)付完時(shí)來(lái)發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 15:18

這是最標(biāo)準(zhǔn)的做法嗎?有沒(méi)有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個(gè)月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來(lái)做?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:39

您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會(huì)晚折舊一個(gè)月

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 15:43

這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)上對(duì)這個(gè)會(huì)有稽查的可能嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 15:48

您好,不會(huì)稽查的放心吧。為什么要在貨的當(dāng)月入庫(kù),主要是因?yàn)殡m然票沒(méi)到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始使用,并開(kāi)始有磨損,而且9月不提折舊,利潤(rùn)也不真實(shí)

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 15:52

好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因?yàn)槟阏f(shuō)得方法雖然標(biāo)準(zhǔn),但是操作起來(lái)真的有點(diǎn)麻煩啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:09

恩。對(duì)。暫估的確實(shí)有一些麻煩

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 16:11

我還有個(gè)問(wèn)題,你給我回答得標(biāo)準(zhǔn)做法。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款—暫估,后面的這個(gè)貸方寫(xiě)的,就是要新設(shè)一個(gè)暫估的二級(jí)科目的意思?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:12

您好,對(duì),應(yīng)付賬款-暫估款

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 16:17

就是這么設(shè)置?她的二級(jí)就直接寫(xiě)暫估款就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:18

您好,是的,直接寫(xiě)就可以的。

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 16:23

好的,明白。我還要請(qǐng)問(wèn),我按照暫估價(jià)值入賬固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊。像我題目中說(shuō)到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計(jì)提折舊??墒俏?月發(fā)票回來(lái)了,我有正確的金額了,這個(gè)我怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 16:31

來(lái)發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位

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快賬用戶(hù)8584 追問(wèn) 2022-08-23 16:46

?。〔皇前?,這個(gè)你寫(xiě)過(guò)了,我知道啊。我是問(wèn)在使用軟件做賬的時(shí)候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價(jià)值信息一旦填寫(xiě),我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價(jià)值我沒(méi)法改呀。難道不修改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-23 19:54

https://mbd.baidu.com/ma/s/tXFhtqXm您好??梢钥匆幌铝鞒?

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您好,收到固定資產(chǎn)做暫估入賬即可
2022-08-23
固定資產(chǎn)在收到時(shí)就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計(jì)提折舊 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項(xiàng)付完時(shí)來(lái)發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
2022-08-23
首先你這里是屬于業(yè)務(wù),他在之前就已經(jīng)發(fā)生了,后面才取得發(fā)票。那你現(xiàn)在是在簽訂合同的時(shí)候就確認(rèn)固定資產(chǎn),同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付賬款?后面每一期付錢(qián)的時(shí)候就借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
支付預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 安裝完畢 借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-08-22
你好,456的話(huà)直接借預(yù)付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
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