固定資產(chǎn)在收到時就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應付賬款-暫估 次月起計提折舊 付款時 借:應付賬款-單位 貸:銀行存款 款項付完時來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位
飛機行程單可以報銷嗎
經(jīng)營范圍:激光、光電子技術研發(fā);光機電一體化設備制造、銷售、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;軟件開發(fā);計算機軟硬件及外部設備、家用電器、日用百貨、建筑材料銷售;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術)。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動),我們公司這個經(jīng)營范圍可以開激光器件制造、銷售,激光設備及零部件制造、銷售的發(fā)票嗎
您好,請問下,我們法人在北京的公司申報個稅了,在河北的公司可不可以零申報工資
入倉單只有存根聯(lián)和供貨聯(lián)的,在報銷時給財務的是哪一聯(lián)
老師好!請問因為貨物質量不合格,客戶要求扣款,每噸扣款單價不一,客戶要求在發(fā)票上顯現(xiàn)出來,請問這樣的發(fā)票怎么開?
老師,月初我那個申報5月時把一張發(fā)票認證了,然后同時也做了進項轉出?,F(xiàn)在對方要紅沖發(fā)票,然后再退款給我們?,F(xiàn)在對方開了紅字發(fā)票了,那我6月這個稅款增值稅申報表還要做處理嗎?
老師你好,我們公司有個2萬7的自行車計入固定資產(chǎn),您說是不是有問題?
請問我能把折舊跟無形攤銷,設置成費用-攤銷費-折舊費,費用-攤銷費-無形資產(chǎn)攤銷?
老師你好,企業(yè)無償?shù)玫?0%股份,怎樣入賬,稅務哪里需要繳稅嗎?稅務會視認為是企業(yè)的收入嗎?
老師,我們是酒店,老板買了一套廚具,就是拉籃,集成灶,6000多,分錄怎么寫
微信掃碼加老師開通會員
這是最標準的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來做?
您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會晚折舊一個月
這個有沒有關系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務上有什么風險嗎?稅務上對這個會有稽查的可能嗎?
您好,不會稽查的放心吧。為什么要在貨的當月入庫,主要是因為雖然票沒到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,并開始有磨損,而且9月不提折舊,利潤也不真實
好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因為你說得方法雖然標準,但是操作起來真的有點麻煩啊
恩。對。暫估的確實有一些麻煩
我還有個問題,你給我回答得標準做法。借固定資產(chǎn)貸應付賬款—暫估,后面的這個貸方寫的,就是要新設一個暫估的二級科目的意思?
您好,對,應付賬款-暫估款
就是這么設置?她的二級就直接寫暫估款就可以了?
您好,是的,直接寫就可以的。
好的,明白。我還要請問,我按照暫估價值入賬固定資產(chǎn),次月計提折舊。像我題目中說到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計提折舊??墒俏?月發(fā)票回來了,我有正確的金額了,這個我怎么調整過來?
來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應付賬款-暫估 紅字 同時按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅(進項稅金) 貸:應付賬款-單位
啊!不是啊,這個你寫過了,我知道啊。我是問在使用軟件做賬的時候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價值我沒法改呀。難道不修改嗎?
https://mbd.baidu.com/ma/s/tXFhtqXm您好。可以看一下流程