固定資產(chǎn)在收到時(shí)就暫估入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 次月起計(jì)提折舊 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款-單位 貸:銀行存款 款項(xiàng)付完時(shí)來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
老師,購買固定資產(chǎn),通常是分幾期付款的。就比如我一個(gè)機(jī)器100萬元,第一期3月我付款30萬元,對(duì)方發(fā)貨,第二期4月我收到貨了,付款30萬元。 但是呢,我在5月份就已經(jīng)收到全額發(fā)票了。 最后一期9月,安裝完畢后,使用正常就付款,40萬元。針對(duì)這種情況,我第一期,第二期,以后最后一期付款,我分別怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?因?yàn)楦犊罘謩e在不同月份,而且收票也在不同月份。
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價(jià)值假設(shè)4萬元,增值稅1萬元,9月份付尾款的時(shí)候,對(duì)方開具全額發(fā)票給企業(yè)。請(qǐng)問8.9月份,分錄分別怎么樣做,
實(shí)務(wù)工作中,關(guān)于固定資產(chǎn),通常購買固定資產(chǎn)的價(jià)款都是需要分期付款的,首付款,二期款,三期款,尾款這樣子,而且這付款期限通常間隔好幾個(gè)月,發(fā)票通常都是付了尾款才開具給企業(yè),針對(duì)這種情況,企業(yè)到底要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?有老師能給我詳細(xì)說說嘛
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
這是最標(biāo)準(zhǔn)的做法嗎?有沒有一種做法,我就按照我收到發(fā)票的那個(gè)月份入賬固定資產(chǎn)這樣子來做?
您好,也是可以的。但是固定資產(chǎn)會(huì)晚折舊一個(gè)月
這個(gè)有沒有關(guān)系呢?我主要想知道,我這樣子做稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?稅務(wù)上對(duì)這個(gè)會(huì)有稽查的可能嗎?
您好,不會(huì)稽查的放心吧。為什么要在貨的當(dāng)月入庫,主要是因?yàn)殡m然票沒到,但是資產(chǎn)已經(jīng)開始使用,并開始有磨損,而且9月不提折舊,利潤(rùn)也不真實(shí)
好的,那我明白了。那我就按照發(fā)票直接去固定資產(chǎn)吧,因?yàn)槟阏f得方法雖然標(biāo)準(zhǔn),但是操作起來真的有點(diǎn)麻煩啊
恩。對(duì)。暫估的確實(shí)有一些麻煩
我還有個(gè)問題,你給我回答得標(biāo)準(zhǔn)做法。借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款—暫估,后面的這個(gè)貸方寫的,就是要新設(shè)一個(gè)暫估的二級(jí)科目的意思?
您好,對(duì),應(yīng)付賬款-暫估款
就是這么設(shè)置?她的二級(jí)就直接寫暫估款就可以了?
您好,是的,直接寫就可以的。
好的,明白。我還要請(qǐng)問,我按照暫估價(jià)值入賬固定資產(chǎn),次月計(jì)提折舊。像我題目中說到的,我是7月到貨,按照暫估入賬固定資產(chǎn)8月計(jì)提折舊。可是我8月發(fā)票回來了,我有正確的金額了,這個(gè)我怎么調(diào)整過來?
來發(fā)票, 借:固定資產(chǎn) 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 紅字 同時(shí)按發(fā)票 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸:應(yīng)付賬款-單位
??!不是啊,這個(gè)你寫過了,我知道啊。我是問在使用軟件做賬的時(shí)候,新增固定資產(chǎn)都是要增加固定資產(chǎn)卡片的,她的價(jià)值信息一旦填寫,我怎么修改呀。憑證我紅沖是可以,但是她的入賬價(jià)值我沒法改呀。難道不修改嗎?
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