你好,1,借預(yù)付賬款 5*30%=1.5萬 貸銀行存款1.5 2,借固定資產(chǎn)4 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1 貸:預(yù)付賬款 1.5 銀行存款3.5萬
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),8月先付款30%,9月付款70%,固定資產(chǎn)總價(jià)值假設(shè)4萬元,增值稅1萬元,9月份付尾款的時(shí)候,對(duì)方開具全額發(fā)票給企業(yè)。請(qǐng)問8.9月份,分錄分別怎么樣做,
企業(yè)購入一項(xiàng)不需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款,二期款,尾款。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
企業(yè)購入一項(xiàng)需要安裝的固定資產(chǎn),假如固定資產(chǎn)總價(jià)4萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元,款項(xiàng)分三期付款,首付款1萬,二期款2萬,尾款2萬。支付完尾款,對(duì)方就會(huì)全額開具發(fā)票給我們。問題是,現(xiàn)在三期款項(xiàng)的支付時(shí)間分別是4月,5月和7月,收到發(fā)票的時(shí)間是在7月,但是固定資產(chǎn)在首付款支付就會(huì)立即發(fā)貨并且組織安裝。針對(duì)這種情況情況,請(qǐng)老師幫我寫出我不同月份下的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時(shí)候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個(gè)月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個(gè)怎么做賬呀?
老師您好,審計(jì),會(huì)計(jì)分錄測(cè)試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對(duì)嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個(gè)一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請(qǐng)問老師貿(mào)易公司,貨物出口報(bào)關(guān)了確認(rèn)收入了上個(gè)月,客戶還沒有給我們成本票,這個(gè)情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險(xiǎn),買的時(shí)候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時(shí)直接記管理費(fèi)用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購買的航空意外險(xiǎn) 是并入交通費(fèi)機(jī)票款嗎
報(bào)關(guān)單上只有申報(bào)日期沒有出口日期,是預(yù)錄入編號(hào),這個(gè)什么時(shí)候可以有帶出口日期的報(bào)關(guān)單
那請(qǐng)問,9月份的時(shí)候,我付尾款和我收到發(fā)票,是兩個(gè)不同的時(shí)間點(diǎn),我先付了尾款,發(fā)票我是月底才收到的,這樣子,我又怎么處理?
那么,同樣是預(yù)付賬款,發(fā)票到確認(rèn)固定資產(chǎn)和稅金,沖預(yù)付賬款就可以 了