你好。沖掉的原因是什么呢?
請問工地做飯的廚師工資是不是進應付職工薪酬~福利費?貸記應付職工薪酬~工資還是應付職工薪酬~福利費?
之前會計應付職工薪酬,職工教育經(jīng)費,一直掛在賬上,我要怎么沖掉?。?/p>
以前掛在賬上的應付職工薪酬——應付職工工資和應付職工薪酬——職工福利怎么沖掉
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\\\工資8000,應付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調賬?
老師計提借管理費用\\\\工資8000,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸方直接全部計入貸:應付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應該應付職工薪酬\\\\工資8000,應付職工薪酬\\\\福利費1000),發(fā)工資時借,應付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調賬?
老師去年交了1萬的房租直接做管理費用嗎 還是要做待攤費用
郭老師,我們工程服務的,簡易計稅開發(fā)票,我收到的物流專票,是一般計稅工程用的,但一計稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認證,我做當月簡易計稅的賬,這些進項的成本費用要怎么做,要做在簡易計稅那個月嗎,
公司借給個人的款,還回去怎么寫會計分錄
當月未開票 有采購原材料和制造費用 需要結轉成本嗎?
稅務局這個怎么辦???
個稅里面 單位申報記錄查詢 怎么查詢 去年一年的總額 或者今年的總額了 怎么查詢企業(yè)一年申報的個稅工資薪金總額
公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票,25年9月轉出成本補繳企業(yè)所得稅,25年10月稅務局通知這張發(fā)票又正常了,我們需要怎么處理呢?退稅嗎?
這個支付是工資還是社保,有點混亂,可以詳細點嗎。公戶銀行流水目前只有兩筆,公司借口和支付社保,這個月申報了個稅,上個月賬,這個月怎么做
因為一些問題,導致公戶沒有辦理下來,公司7月底成立,一直到9月底用的都是私戶,老板和股東購買費用類支出都是用微信支付/現(xiàn)金,現(xiàn)在要做賬,老板支付科目是銀行存款——xx支行,還是其他貨幣資金——微信存款?股東支付是其他應付款——xx股東嗎?
老師就是這個季度的交的企業(yè)所得稅那個季度表里邊現(xiàn)在要填那個計入成本費用的職工薪酬天的是季度數(shù)還是累計數(shù)
一直掛在賬上,掛了好幾年,已經(jīng)不知道當時為什么掛著了
沒有原因,是不能直接改帳的。
先掛著吧,找到原因再處理。
不然那就屬于做假帳了。
不能用以前年度損益調整科目處理嗎?因為公司工資都是不計提處理的,所以不清楚這個怎么來的
以前業(yè)務調整影響損益的,用以前年度損益調整。
所以可以這樣嗎
您好,因為您沒有說具體錯誤是什么?沒辦法給你說怎么改?你要有具體錯誤直接就給你寫分錄了。
是少計提造成的,應付職工薪酬——工資借方有余額,19年的,現(xiàn)在怎么調整
。把少提的補上就行了,借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。
會計分錄就借以前貸應付職工薪酬嗎?完整分錄可以寫一下嗎
你好?把少提的補上就行了,借以前年度損益調整貸應付職工薪酬。? 借 未分配利潤貸 以前?
老師,少計提呢
多計提,打錯了
借生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬
老師這樣寫嗎
做我回復你,相反的那個分錄。
老師,你看下我的對不對啊
不對 科目不對 正確的寫了?
借生產(chǎn)成本貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配未分配
這樣寫嗎
生產(chǎn)成本那個分錄啥意思?
不是要補嗎?
科目不要寫嗎?
你后面又說是多計提了,那你寫這個生產(chǎn)成本那個科目。那應付職工薪酬不又多了嗎?