你好,是貸方有余額的嗎?
之前會計應(yīng)付職工薪酬,職工教育經(jīng)費,一直掛在賬上,我要怎么沖掉?。?/p>
公司之前計提了職工教育經(jīng)費,做了借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬薪酬 現(xiàn)在培訓(xùn)后付費,對方開了增票,我是要做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎 進項稅要考慮嗎
以計提的應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 怎么沖回
以前掛在賬上的應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資和應(yīng)付職工薪酬——職工福利怎么沖掉
應(yīng)付職工薪酬—職工福利費/職工教育經(jīng)費/工會經(jīng)費,是在每月計提工資時按相應(yīng)比例計提還是在發(fā)生時直接記入應(yīng)付職工薪酬—職工福利費/職工教育經(jīng)費/工會經(jīng)費,在所得稅匯算清繳時這部分該如何調(diào)整。
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
嗯嗯,是的!
借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負(fù)數(shù)。