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公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票,25年9月轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,25年10月稅務(wù)局通知這張發(fā)票又正常了,我們需要怎么處理呢?退稅嗎?

2025-10-22 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-22 17:25

可申請(qǐng)退稅。需提交業(yè)務(wù)合同、付款憑證等證明材料,更正 2025 年 9 月企業(yè)所得稅申報(bào),退回補(bǔ)繳稅款;若之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還可恢復(fù)抵扣。

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快賬用戶5112 追問(wèn) 2025-10-22 17:26

申請(qǐng)退稅會(huì)查賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-22 17:29

這個(gè)是有可能的哦

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快賬用戶5112 追問(wèn) 2025-10-22 17:58

25年9月轉(zhuǎn)出成本時(shí)修改的是23年的匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表,補(bǔ)繳的23年的企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-22 18:00

是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶5112 追問(wèn) 2025-10-22 18:12

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2025-10-22 18:13

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-22 18:13

借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款

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可申請(qǐng)退稅。需提交業(yè)務(wù)合同、付款憑證等證明材料,更正 2025 年 9 月企業(yè)所得稅申報(bào),退回補(bǔ)繳稅款;若之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還可恢復(fù)抵扣。
2025-10-22
是的,那個(gè)需要納稅調(diào)增不能稅前扣除
2025-09-13
你好,學(xué)員,這個(gè)發(fā)票是不是有問(wèn)題。不能抵扣
2023-10-24
您好,要去大廳更正申報(bào)202103增值稅申報(bào)表(202103申報(bào)表有留抵就不用補(bǔ)交稅),和2021年度所得稅匯繳申報(bào)表,這個(gè)發(fā)票的成本費(fèi)用也不能扣除的,如果沒有虧損要補(bǔ)交所得稅
2023-10-25
您好,只要是新發(fā)票沒問(wèn)題的就可以這么最 做。
2025-01-09
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