可申請(qǐng)退稅。需提交業(yè)務(wù)合同、付款憑證等證明材料,更正 2025 年 9 月企業(yè)所得稅申報(bào),退回補(bǔ)繳稅款;若之前進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還可恢復(fù)抵扣。
老師,2018年購(gòu)入的材料,取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)年已經(jīng)認(rèn)證抵扣,我們公司也是正常的業(yè)務(wù)往來(lái),有合同有轉(zhuǎn)款。今年9月份被稅局認(rèn)定為虛開發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這樣的賬務(wù)怎么處理。
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師,2020年10月25日我們收到一張專用發(fā)票,2021年3月已抵扣該張發(fā)票,2023年10月23日收到稅務(wù)取得異常增值稅扣稅憑證的通知,要求處理,我應(yīng)該怎么處理呢?現(xiàn)有多余的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
老師,稅局通知23年供應(yīng)商發(fā)票10萬(wàn)(稅1.3萬(wàn))異常,24年9月要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,1,異常發(fā)票所得稅匯算清繳要調(diào)增,調(diào)增哪一年度?調(diào)增金額多少?2,對(duì)我這明季報(bào)(負(fù)債表,利潤(rùn)表)有什么影響?我司付繳的1.3萬(wàn)稅要計(jì)營(yíng)業(yè)外支出嗎?這個(gè)要納稅調(diào)增嗎?
公司取得了一張發(fā)票,23年的時(shí)候已經(jīng)抵扣,稅務(wù)局這邊通知進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出在抵扣月份,并調(diào)增23年的所得稅匯算對(duì)應(yīng)的成本的金額,已經(jīng)補(bǔ)繳納了所得稅,等過(guò)了一個(gè)月稅務(wù)局這邊又通知該張發(fā)票可以正常抵扣了,現(xiàn)在做賬應(yīng)該處理?
老師,我公司是煤炭運(yùn)銷公司,支付給科技公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),他給我開1%專票,我分錄怎么寫?
老師,申請(qǐng)了公司辦稅員,法人在哪里點(diǎn)通過(guò)?
工會(huì)費(fèi)在一般企業(yè)與個(gè)體工商戶的扣除比例分別是多少的?
老師好,給員工交社保應(yīng)該怎么寫分錄
老師,小規(guī)模公司減免2%的稅,可以不可以不做賬?
老師,企業(yè)所得稅那個(gè)應(yīng)付職工工資怎么填
老師個(gè)體能交個(gè)稅嗎?這個(gè)怎么操作呢?
老板,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月份開了317萬(wàn)的發(fā)票,9月份開了97萬(wàn)的發(fā)票,如果再開86萬(wàn)的話身為一般納稅人,像我的情況這個(gè)月要開113萬(wàn),怎么開不會(huì)被升為一般納稅人?
社保怎么辦理流程步驟
第二季度虧損,沒有交企業(yè)所得稅,第三季度有利潤(rùn),就計(jì)提了企業(yè)所得稅,可是申報(bào)的時(shí)候是填年累計(jì)額,這樣子就會(huì)把第二季度的虧損彌補(bǔ)了,現(xiàn)在第三季度計(jì)提的數(shù)據(jù)和后面要交的數(shù)據(jù)差了一個(gè)第二季度的虧損怎么辦?是我第三季度計(jì)提的時(shí)候就要把前面的虧損彌補(bǔ)嗎?
申請(qǐng)退稅會(huì)查賬嗎?
這個(gè)是有可能的哦
25年9月轉(zhuǎn)出成本時(shí)修改的是23年的匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表,補(bǔ)繳的23年的企業(yè)所得稅
是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸銀行存款