你好,可以根據(jù)以前的科目余額表去做的
#提問(wèn)#老師,剛接手一個(gè)公司的賬,發(fā)現(xiàn)前一個(gè)會(huì)計(jì)在設(shè)置期初余額時(shí),把多種庫(kù)存商品設(shè)置了一個(gè)總得期初余額,沒(méi)有分商品設(shè)置,我現(xiàn)在該如何處理?
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來(lái),要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個(gè)年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫(xiě)呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對(duì)不上,這個(gè)怎么辦呀?
老師我剛剛來(lái)這個(gè)公司上班,之前都沒(méi)有做賬,期初金額怎么設(shè)置
剛接手一個(gè)電商公司,之前沒(méi)有財(cái)務(wù)。第一天上班盤(pán)點(diǎn)了一下。有應(yīng)收賬款。固定資料 銀行存款,期初建賬怎么給他做平
你好老師,我剛到一個(gè)公司,之前內(nèi)賬沒(méi)有建,現(xiàn)在今年的想開(kāi)始規(guī)范,期初余額怎么弄,都是0可以嗎
小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來(lái)的
老師,公司為自來(lái)水公司,小規(guī)模納稅人,簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改,把原先開(kāi)3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開(kāi)13%,補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn),憑證該怎么出呢?之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒(méi)抵扣過(guò),現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣,賬上怎么做?
老師好!客戶付款少了11塊錢(qián),導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11,可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我之前都沒(méi)計(jì)提社保,現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎?社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了,我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀?
老師,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),有一個(gè)職工薪酬,我們企業(yè)就有一個(gè)人了,這人工資做到管理費(fèi)用,今年出的產(chǎn)品,都是以前做出來(lái)的,那這個(gè)怎么填,
老師,發(fā)出商品是主科目吧,科目設(shè)置里面沒(méi)有怎么辦
小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做
老師,上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬(wàn),這個(gè)季度取得10萬(wàn),怎么入賬啊,暫估是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,我們辦公租房支付的房租,現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買(mǎi)商品呢
在實(shí)操的時(shí)候,建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同,在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候,必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù),一次性繳納嗎,可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來(lái)分次繳納嗎
之前都沒(méi)有做賬過(guò)
那里可以查老師
需要你去盤(pán)點(diǎn),根據(jù)銀行存款,實(shí)收資本,短期借款,往來(lái)款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
意思就是現(xiàn)在盤(pán)點(diǎn),把之前得做平了,現(xiàn)在才可以往下面做
對(duì)的,你的理解是對(duì)的? ?