同學你好 用利潤分配未分配利潤平衡
準備去一家快消行業(yè)上班,之前沒有會計只有員工記流水,請問建賬套之前期初數(shù)據(jù)怎么整理?盤點庫存商品,查銀行余額,整理固定資產,還需要公司給我提供什么建賬資料呢?
剛入一個公司,之前沒有建賬。我來這公司后老板要求中途建賬。 期初銀行余額100000元 應收賬款300000元 其他應收款40000元 只有資產期初余額44萬。借貸不平衡。請問該怎么平。從貸方哪里填寫44萬
我想問一下,A公司被收購之后改名B公司,公司被收購前只做簡單的收款付款記錄,沒有財務系統(tǒng)也沒有手工帳。被收購后要建財務系統(tǒng),盤點出原材料有三十幾萬,應付賬款40萬,應收賬款十幾萬,固定資產需要等搬廠后重新購買才知道,請問這個期初數(shù)據(jù)怎么建呀!
剛接手一個電商公司,之前沒有財務。第一天上班盤點了一下。有應收賬款。固定資料 銀行存款,期初建賬怎么給他做平
師,我剛剛接手已經建材有限公司一般納稅人,代理記賬給他做了一年,銀行存款一個賬號工商銀行,我現(xiàn)在給他接過來,然后老板告訴我還有一張對公的賬戶農村商業(yè)銀行,而且還有貸款295萬,之前的代理記賬公司也沒有做這個賬號的對公的賬,這可怎么辦那不是之前的賬白做了全部要重新調過
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產生納稅義務,就相當于一筆預收,不會產生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應該計入應納稅所得額,但是會計沒那么干,就產生了遞延所得稅資產
有一筆業(yè)務是公司轉費用款給法人,法人在轉給信息方進行支付結算。 公司支付~借:其他應收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應收款~法人 貸:其他應付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務,發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
老師,用利潤分配未分配利潤,到時候分配利潤的時候哪有那么多啊
這個調整平衡只能用這個科目
未分配利潤實際不是凈利潤嗎?是可以分配給股東的。跟這些資產是沒有關系的吧?結合實際要怎么做啊
這個調整期初數(shù)平衡只能是用利潤分配未分配利潤