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老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?

2022-06-26 14:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-26 14:24

你好同學(xué),你的年初余額和年末余額要與前期保持一致

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快賬用戶2852 追問 2022-06-26 14:57

那我需要怎么做啊

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齊紅老師 解答 2022-06-26 15:43

你把他的年初數(shù)作為你的年初數(shù)啊,把他的5月份期末余額做你的期末余額,然后從6月份開始做賬啊

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快賬用戶2852 追問 2022-06-26 15:45

那有一些賬年初的時候有數(shù)據(jù),然后等到5月底已經(jīng)平賬了,這樣平的我還用登錄期初嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 08:27

還是需要登的,要保持一致

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快賬用戶2852 追問 2022-06-27 08:42

老師,印花稅我按照進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票的合計含稅額為基數(shù)乘以稅率0.03%,在*50%對嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-27 10:46

印花稅根據(jù)印花稅法最新規(guī)定,結(jié)合您公司具體情況,自適用稅率,是否減征看是否符合條件。計稅依據(jù)是根據(jù)您的合同簽定的情況來看,是否含增值稅,不是按發(fā)票金額來作為計稅依據(jù)的。

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你好同學(xué),你的年初余額和年末余額要與前期保持一致
2022-06-26
你好,五月的科目余額表發(fā)截圖過來看一下
2022-06-26
你好,查一下,是不是少記賬了,
2021-04-07
你這個科目余額表可以截圖給我看下嗎,和資產(chǎn)負(fù)債表截圖看下可以嗎
2021-04-08
你好,需要延續(xù)之前的數(shù)據(jù)做相應(yīng)賬務(wù)處理,而不是直接把年初數(shù)忽略的
2020-09-03
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