你好同學(xué),你的年初余額和年末余額要與前期保持一致
我發(fā)現(xiàn)20年末有筆印花稅少計提了。我自己的財務(wù)軟件可以反結(jié)賬回去修改。那稅務(wù)那邊的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么辦呢?匯算清繳可以上傳新的年度數(shù)據(jù)。但是稅務(wù)那邊21年的年初數(shù)會跟新的反結(jié)賬后的余額不一致。那我要直接修改稅務(wù)網(wǎng)上的年初數(shù)嗎?還是說他會自動按新的年度報表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)自己更改過來?
老師,六月份把賬從代賬公司那邊拿回來,那我科目起初按照五月份期末數(shù)記賬,這樣五月份的資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額和我這六月份新建賬年初余額對不上啊
老師,我家的帳剛從代賬公司那邊拿回來,要自己做。我的科目期初設(shè)置為她五月末的期末余額。但是那個年初數(shù)據(jù)怎么弄怎么寫呀。我這邊的年初余額和期初余額都是他五月末的數(shù)。他那邊兒拿回來的資產(chǎn)負(fù)債表有年初數(shù)兒,那我年初數(shù)兒對不上,這個怎么辦呀?
老師,請教一下,我接了個個體戶,22年銀行流水賬期末余額跟對方交給我的合不上,她那邊的余額是22年7月份的,我現(xiàn)在要填23年的起初數(shù)據(jù)怎么填
老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款,應(yīng)收賬款。這是怎么回事?
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
那我需要怎么做啊
你把他的年初數(shù)作為你的年初數(shù)啊,把他的5月份期末余額做你的期末余額,然后從6月份開始做賬啊
那有一些賬年初的時候有數(shù)據(jù),然后等到5月底已經(jīng)平賬了,這樣平的我還用登錄期初嗎
還是需要登的,要保持一致
老師,印花稅我按照進(jìn)項發(fā)票和銷項發(fā)票的合計含稅額為基數(shù)乘以稅率0.03%,在*50%對嗎
印花稅根據(jù)印花稅法最新規(guī)定,結(jié)合您公司具體情況,自適用稅率,是否減征看是否符合條件。計稅依據(jù)是根據(jù)您的合同簽定的情況來看,是否含增值稅,不是按發(fā)票金額來作為計稅依據(jù)的。